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增值稅本期的留抵要抵前期欠的稅款該怎么操作

2023-05-06 13:53
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-06 13:55

同學(xué)您好,留抵抵欠款 批準以后在 《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第22欄“上期留抵稅額退稅”填寫負數(shù),并可繼續(xù)按規(guī)定抵扣進項稅額。

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快賬用戶7644 追問 2023-05-06 13:59

22欄填不了啊,灰色的

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齊紅老師 解答 2023-05-06 14:07

同學(xué)您好,有沒有申請留抵抵欠款

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快賬用戶7644 追問 2023-05-06 14:08

在哪里申請呢

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齊紅老師 解答 2023-05-06 14:09

同學(xué)您好,同學(xué)您好,這個各地管理不一樣,建議請到當?shù)毓倬W(wǎng) 查詢或您可與專管員聯(lián)系確認,我們這一般是大廳申請

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同學(xué)您好,留抵抵欠款 批準以后在 《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)第22欄“上期留抵稅額退稅”填寫負數(shù),并可繼續(xù)按規(guī)定抵扣進項稅額。
2023-05-06
你好,“上期留抵稅額抵減欠稅”:填寫按照有關(guān)規(guī)定,本期經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準抵減欠稅的上期留抵稅額實際抵減額。
2022-01-25
你好同學(xué),留抵是不做分錄的同學(xué)。
2021-01-11
同學(xué),你好,攜帶申報表和公章去主管稅務(wù)大廳實地申報
2021-06-30
您好,直接用留抵的進項抵扣就行,不用做很多。
2022-08-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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