你好,就這一個銷售額嗎?如果是的話,8000除以1.01填寫到第11欄。
請問老師,當(dāng)月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項發(fā)票數(shù)據(jù)時已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報,還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
老師,我們上個月申報期前納稅申報時在增值稅申報表里填了未開票收入,月底開了發(fā)票,目前申報上個月的報表時,在未開票收入填負(fù)數(shù)填不了,那這個怎么填呢,因為應(yīng)納稅款上個月已經(jīng)生成了,這個月申報時已經(jīng)抄過稅,那銷項稅額又自動帶到了表一里,這樣主表又會有這個銷項稅了。準(zhǔn)備填好到大廳申報去
2月申報增值稅報表時,未勾選通行費電子發(fā)票,直接在報表里的其他里填寫了數(shù)據(jù),而且有些電子通行費在抵扣平臺里查不到,現(xiàn)在怎么辦
個體,餐飲店,手撕發(fā)票用了8000元,怎么申報增值稅?(4月未申報,現(xiàn)在逾期申報) 數(shù)據(jù)填寫在哪里?填多少?
您當(dāng)前存在增值稅、消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票 老師你好,所屬期11月份的增值稅今天申報之后,想開具發(fā)票的,點開界面后,出現(xiàn)這個提醒了,我也核對過申報數(shù)據(jù)了,均無誤,在申報時候并沒有顯示比對未通過,那現(xiàn)在我該怎么辦呢。
一年的軟件服務(wù)費要分?jǐn)偠惽翱鄢龁幔?/p>
老師請問一下,5月底發(fā)4月份工資怎么申報個稅? 因為4月計提工資4000元,扣掉4月份社保費,剩下的是按實際發(fā)放數(shù)申報嗎?
老板名下已經(jīng)有了一個工廠,現(xiàn)在她想再買一個工廠,這個新買工廠怎么規(guī)劃的好?
老師 損失不應(yīng)該在借方嗎
老師,我們向供應(yīng)商采購,供應(yīng)商也正常開票給了我們,但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,需要扣供應(yīng)商的錢,我們是直接在付的貨款中扣,還是讓供應(yīng)商打賠款錢,哪個比較合規(guī)
請問老師物業(yè)公司的成本是哪些呢?
能翻譯一下這是什么意思?
老師,銀行承兌付款的做賬需要哪些附件?
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
這是什么意思?增值稅發(fā)票和個人所得稅什么關(guān)系?
免稅的稅額按照上面的不含稅的金額乘以3%。