你好,你分是不是在2022年繳納的,如果是的話,需要。
老師,2021年年底利潤表中是虧損25萬,期中有一份20萬的加工費發(fā)票再2022年做匯算清繳前拿不到,匯算清繳時調(diào)增了20萬,請問下我賬里需要做什么嗎
老師,公司2021年發(fā)生了一筆印花稅滯納金0.08元,但當(dāng)年匯算清繳時未調(diào)增,2022年匯算清繳時提示如下,我需要在22年的表里把0.08元調(diào)增嗎
老師,我21年計提了一筆職工薪酬在匯算清繳時既沒有實際發(fā)放也沒有納稅調(diào)增。我現(xiàn)在準(zhǔn)備直接把該筆職工薪酬截止今年匯算清繳還未發(fā)放的部分調(diào)增在22年企業(yè)所得稅匯算清繳里,還是該筆職工薪酬全額調(diào)增,不管發(fā)沒發(fā)?
老師,您好,請問今年單位公戶收到的退回去年多交的印花稅4元,我做的分錄:借銀行存款4元貸稅金及附加4元。今年匯算清繳時需要納稅調(diào)增4元嗎?具體填在哪一列調(diào)增呢?還要更正去年匯算清繳表減少4元嗎?
老師,23年3月的時候,補交了22年的印花稅,產(chǎn)生了2.14元的滯納金,當(dāng)時,繳稅的時候沒注意,稅金和滯納金一起都計提到稅金及附加了,現(xiàn)在匯算清繳了,我該怎么做
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
是在21年發(fā)生并繳納的,但當(dāng)年匯算清繳時沒調(diào)增,22年出現(xiàn)的風(fēng)險提示
你好,你再核實一下吧,這里應(yīng)該不會的。他都是當(dāng)年提示當(dāng)年的。