你好; 匯算表調增處理 ;到時不單獨做分錄。 等著調增后是否影響了所得稅; 如果繳納的話 在做所得稅分錄處理即可 ; 如果不繳納就不分錄了哈
老師您好,我想請問 今年12月賬本中有一張2019年的成本費用發(fā)票,20萬。如果做了今年的費用,2021年5月匯算清繳是不是要納稅調增呢?如果做以前年度損益調整,是不是就不用調增了?
老師,請問我2021年底利潤總額是240W以前年度虧損是270W,2021年底四季度的時候不用交稅,但是有20年固定資產一次性扣除后計提的累計折舊94萬,這個94萬是不是會在22年匯算清繳的時候調增加補繳稅?
老師,2021年年底利潤表中是虧損25萬,期中有一份20萬的加工費發(fā)票再2022年做匯算清繳前拿不到,匯算清繳時調增了20萬,請問下我賬里需要做什么嗎
2022年10月份的費用發(fā)票20萬,當時沒有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤10萬,貸銀行存款10萬。那匯算清繳這塊怎么調整?是2022年匯算清繳費用張載金額0,稅收金額10,調減10萬,2023年的時候張載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?
老師,2022年10月份的費用發(fā)票20萬,當時沒有收到,在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬,借未分配利潤20萬,貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調整?是2022年匯算清繳費用賬載金額0,稅收金額20,調減20萬,2023年匯算清繳的時候賬載金額0,稅收金額0,不影響2023年匯算清繳,是這樣嗎?我2023年1月收到票就做借:利潤分配—未分配利潤20 貸:銀行存款20
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調明年還要調。這兩年稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因對方不需要發(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
不影響,調完還是虧損的
你好;? ?那你就不繳納哈? ?