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老師,2021年年底利潤表中是虧損25萬,期中有一份20萬的加工費發(fā)票再2022年做匯算清繳前拿不到,匯算清繳時調增了20萬,請問下我賬里需要做什么嗎

2022-04-11 16:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-11 16:40

你好; 匯算表調增處理 ;到時不單獨做分錄。 等著調增后是否影響了所得稅; 如果繳納的話 在做所得稅分錄處理即可 ; 如果不繳納就不分錄了哈

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快賬用戶9944 追問 2022-04-11 16:41

不影響,調完還是虧損的

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齊紅老師 解答 2022-04-11 16:51

你好;? ?那你就不繳納哈? ?

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你好; 匯算表調增處理 ;到時不單獨做分錄。 等著調增后是否影響了所得稅; 如果繳納的話 在做所得稅分錄處理即可 ; 如果不繳納就不分錄了哈
2022-04-11
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額20萬,然后調減。2023年匯算清繳不影響。
2023-02-01
同學你好 對的 是這樣的哦
2023-02-01
您好,那您調整22年報表,若22年業(yè)務23年匯算清繳前取得發(fā)票,不需要納稅調整
2023-01-31
同學您好,是的,但是您填匯算清繳時候,這20萬在納稅調整明細表里面的跨年項目里面調減。
2023-01-31
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