學(xué)員你好 一般情況下是無(wú)誤的 如果有稅金減免的情況,還是要按實(shí)際繳納的情況進(jìn)行填列哦
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是自然獨(dú)資企業(yè),2022年第一季度,前任會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),把圖1申報(bào)表第18欄本期減免金額寫(xiě)錯(cuò)了,正確的金額為29097.01元,導(dǎo)致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)季度申報(bào)時(shí),可以把多余稅款合計(jì)數(shù)1343.01元填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表第23欄嗎? (第三張圖片)
老師,您好,稅務(wù)打電話讓我把2019年到2022年已抵扣但是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,修增值稅報(bào)表是在每年12月份的增值稅申報(bào)表中修改的,這樣的話,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么修改,是每年修改每年的,還是做2022年匯算清繳時(shí)調(diào)整到2022年中,修改2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)審報(bào)告要披露2022年稅費(fèi)繳納情況,我按照2022年12月申報(bào)表來(lái)寫(xiě)對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,圖片2022年度財(cái)審報(bào)告中,披露的,我是從增值稅申報(bào)表的2022年12月增值稅申報(bào)表取數(shù)的。請(qǐng)問(wèn)老師對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)中的現(xiàn)金流量表,”上年金額“是2022年1-12月份全年累計(jì)數(shù)對(duì)嗎
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
但是,12月份申報(bào)的增值稅是在2023年1月份實(shí)際繳納的。