同學(xué)你好 這個(gè)可以的 應(yīng)納稅所得額超出三萬(wàn)六了就是10%
如果公司兩個(gè)月發(fā)一次工資的話要怎樣填報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)? 比如五月工資6000元,六月工資6000元,按每月正常發(fā)放,每月繳納個(gè)稅(6000-5000)*3%=30,兩月共計(jì)個(gè)稅60 如果有事情耽誤五月發(fā)放工資,等五六月份一起發(fā)放,那繳納個(gè)稅(6000+6000-5000)*3%=210,那這樣就會(huì)多交個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這種情況如何處理?
年終獎(jiǎng)分?jǐn)傊撩總€(gè)月發(fā)放需要進(jìn)行累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳嗎?工資為8000元/月,年終獎(jiǎng)為120萬(wàn)。忽略各項(xiàng)扣除,獎(jiǎng)金一月份一次性發(fā)放,當(dāng)月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳359430元[(1200000+8000-5000)x45%-181920],如果獎(jiǎng)金分?jǐn)傊粮髟掳l(fā)放,即每月發(fā)放10萬(wàn)元,累計(jì)預(yù)扣法下應(yīng)繳納稅費(fèi)為:1月(100000+8000-5000)x10%-2520 2月(100000+8000x2-5000x2)x10%-2520…………… 這樣計(jì)算對(duì)嗎?年終獎(jiǎng)需要進(jìn)行累計(jì)嗎?
建筑行業(yè)發(fā)放農(nóng)民工工資,比如1月份發(fā)5000元作為生活費(fèi),6月份工程完工結(jié)算工資補(bǔ)發(fā)18000元,一到六月份一共支付工資23000元,那么計(jì)算個(gè)稅時(shí)1月份發(fā)放沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn)不用交納個(gè)稅,6月份發(fā)放1.8萬(wàn)元,扣除數(shù)按2月份到6月份的累計(jì)扣除數(shù)算25000元算就不用交那個(gè)稅,如果單按6月份一個(gè)月5000元的扣除數(shù)算就要交納個(gè)稅,那么是按25,000還是5000元作為扣除數(shù)?
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)時(shí)是先報(bào)個(gè)稅還是先發(fā)工資按實(shí)際發(fā)放的工資申報(bào)個(gè)稅,我的疑惑是如果按發(fā)放的工資才報(bào)個(gè)稅的話,比如每月工資8000,1-2月份沒(méi)有發(fā)工資3月份給1-3月一次性發(fā)放工資的情況申報(bào)的工資計(jì)算是(8000*3)-5000*3為基數(shù)計(jì)算個(gè)稅還是以第二種(8000*3)-5000為基數(shù)。
每月發(fā)放工資,計(jì)算個(gè)稅,例如1月工資二萬(wàn)元,一月個(gè)稅(20000-5000)*0.1-210=1290 二月工資8000元,個(gè)稅(8000-5000)*0.03=90 這樣正確嗎?有按月發(fā)放工資稅率表嗎?
您好,有一個(gè)員工25年3月入職,3月底就離職了,當(dāng)時(shí)錄入信息時(shí)入成24年3月入職了,導(dǎo)致申報(bào)表里的累計(jì)扣除數(shù)錯(cuò)了應(yīng)該是1萬(wàn)錯(cuò)誤累計(jì)成2萬(wàn)了,當(dāng)月工資就幾百塊,6月申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)離職了就申報(bào)了一個(gè)月工資之后也沒(méi)有再申報(bào)過(guò)工資,然后當(dāng)月申報(bào)的工資都在起征點(diǎn)以下可以不做更正申報(bào)嗎
老師,招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪里
我公司對(duì)外銷(xiāo)售一網(wǎng)站,網(wǎng)站平臺(tái)以及服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該開(kāi)什么項(xiàng)目的發(fā)票名稱(chēng)呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),應(yīng)收賬款比如:出口泰國(guó)結(jié)算成人民幣后:10萬(wàn),申報(bào)表金額按照10萬(wàn)申報(bào),稅:(10萬(wàn)/1.13)*0.13,做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款泰國(guó)10萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,10萬(wàn)-稅(10萬(wàn)/1.13)*0.13,應(yīng)交稅費(fèi)-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅(10萬(wàn)/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報(bào)表本月合計(jì)的銷(xiāo)項(xiàng)金額,和財(cái)務(wù)報(bào)表中本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額,不一致呀,有個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅的差額,應(yīng)該怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)利潤(rùn)表體現(xiàn)繳的增值稅沒(méi)有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利還要減去增值稅才對(duì)?
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費(fèi)90 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出
老師,給個(gè)工商年報(bào)的網(wǎng)址連接唄
1)全年采購(gòu)成本至少比2024年節(jié)省10%下來(lái); 老師您感覺(jué)這個(gè)指標(biāo)考核采購(gòu)合理嗎?是不是太模糊了。應(yīng)該怎樣完善呢。
老師,您好,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有認(rèn)證時(shí)間限制嗎
老師,先把成本管理制度電子檔發(fā)在群里怎么說(shuō),紙檔請(qǐng)各部門(mén)同步簽字
應(yīng)納稅所得額超過(guò)3.6是指累計(jì)發(fā)放工資不超3.6萬(wàn)?我們公司三月才稅務(wù)登記,做三月工資申報(bào)時(shí)工資是11000,交個(gè)稅180,那如果她4月工資是12000,她工資累計(jì)金額2.3萬(wàn)沒(méi)超3.6也按0.03算個(gè)稅嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 按照對(duì)應(yīng)的稅率