你好,這個(gè)100,000是不含增值稅的金額 也就是差額的這一部分,做銷售費(fèi)用揭發(fā)你的增值稅是100,000×1 3%
請問老師,這題為何不結(jié)轉(zhuǎn)成本? (5)將自行研發(fā)的一項(xiàng)專利權(quán)出租給丁公司使用,月租金為 10 萬元(不含稅,稅率 6%),當(dāng)日已收到本月租金。已知該專利 權(quán)年攤銷額為 12 萬元。 4.根據(jù)資料(5),下列會計(jì)處理正確的是( )。 A.借:銀行存款 10.6 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10.6 B.借:銀行存款 10.6 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 0.6 C.借:銀行存款 10.6 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 0.6 D.借:其他業(yè)務(wù)成本 12 貸:累計(jì)攤銷 12 【答案】C
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),沒有內(nèi)銷。麻煩你幫我看下分錄是否對了,由于退稅率跟征收率不一樣。進(jìn)項(xiàng)稅額是100萬,退稅率90萬,還有10萬是不能退的計(jì)入成本。分錄如下:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 90 借:銀行存款 90 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 90 借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10 請問還需要補(bǔ)充分錄嗎?
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,賬務(wù)處理我做的是,借:主營業(yè)務(wù)收入(外銷),貸:主營業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷),增值稅應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),增值稅申報(bào)表表一,在填報(bào)時(shí),開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實(shí)際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是,增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符,相差金額就是調(diào)出去的稅額,報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?
老師,您好!進(jìn)口一批商品總貨款10萬元,因運(yùn)輸途中貨柜問題產(chǎn)生商品質(zhì)量變差,經(jīng)評估,殘值為5萬元,獲取理賠5萬元。賬務(wù)如下: 1、購入供應(yīng)商開票入賬分錄 借:庫存商品 88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 11504.42 貸:應(yīng)付賬款-**公司 100000 2、收到理賠款 借:銀行存款 50000 貸:營業(yè)外收入 50000 3、該批商品低價(jià)賣出時(shí) 借:銀行存款 50000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 44247.79 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5752.21 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 88495.58 貸:庫存商品 88495.58 該批商品不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,您幫我看看這樣處理是否正確
老師,外貿(mào)企業(yè)與客戶銷售合同簽的是10萬美金,收匯也是10萬美金。然后報(bào)關(guān)單上申報(bào)銷售金額也是10萬美金,另外企業(yè)還支付了運(yùn)費(fèi)是13000美元。 請問這種的,是否可以記賬成: 出口時(shí),借: 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 這個(gè)收入是報(bào)關(guān)單上金額減去運(yùn)費(fèi)的金額。 然后再做一筆支付運(yùn)費(fèi)時(shí),借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 13000 貸:銀行存款 13000。 還是怎么處理更合適?
老師企業(yè)要注銷都需要符合哪些條件
北京工商年報(bào),社保單位繳費(fèi)基數(shù),本期實(shí)際繳費(fèi)金額,單位累計(jì)欠繳納金額,分別怎么填呢
固定資產(chǎn)先提折舊還是先清理?
問題未解決:成交方式CIF?:=fob+海運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi) 確認(rèn)FOB收入的處理為:借:應(yīng)收賬款 USD1155*匯率/貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口 USD990*匯率\\貸:其他應(yīng)付款-運(yùn)保費(fèi) USD165*匯率(所以運(yùn)保費(fèi)是代收代付的,但實(shí)際工作中貨代的國際運(yùn)保費(fèi)是開給了出口公司,不是開給老外。分錄要不要改為:借:應(yīng)收賬款 USD1155/貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口 USD1155,然后收到國際發(fā)票165直接入費(fèi)用?)
老師,您好!請問一下,銷售借錢1萬出去,然后付了油費(fèi)5000元,那出納怎樣記賬啊
請問老師,我們公司付了5000元材料款,但是收不到這個(gè)公司開的發(fā)票了,一直掛著賬么?或者有別的方法平賬
計(jì)提獎(jiǎng)金,分錄寫什么呀
如何打印信用報(bào)告?就在信用中國上
老師,我公司今天在網(wǎng)上申請從小規(guī)模納稅人升成一般納稅人,選擇的當(dāng)月生效(6月1日生效),成功后,我發(fā)現(xiàn)待辦業(yè)務(wù)有一個(gè)待報(bào)稅信息,是小規(guī)模增值稅納稅申報(bào),我點(diǎn)進(jìn)去看了,申報(bào)所屬期為4-6月,那我下周要開專票,怎么辦?
老師我是經(jīng)營挖機(jī)的但是挖機(jī)都是二手的 都不在我的名下 這種我的成本怎么高
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷在稅務(wù)系統(tǒng)中,按照10萬申報(bào),比如增值稅1萬,回款 國外客戶也是回10萬,我做賬,應(yīng)收賬款國外客戶10萬,主營業(yè)務(wù)收入9萬,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)1萬,這個(gè)時(shí)候,財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表的本月合計(jì)金額差1萬,差的1萬怎么處理
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷。按照報(bào)關(guān)單金額申報(bào),報(bào)關(guān)單10萬
這個(gè)是不含增值稅的金額,借銀行存款10萬,銷售費(fèi)用10萬乘以13%,貸主營業(yè)務(wù)收入10萬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)10萬乘以13%。這個(gè)增值稅是需要你們單位來支出。
以出口報(bào)關(guān)的是不含增值稅的,不加這增值稅的,這里面沒有包含著增值稅,所以它是不含稅的銷售額。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快