同學(xué),你好 1.進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證期限已經(jīng)取消。 2.沒(méi)有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,直接零申報(bào)
當(dāng)月認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票沒(méi)有申報(bào)抵扣,打算下個(gè)月申報(bào),本月該怎么記賬?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證期限是3年嗎?本月沒(méi)有開銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,報(bào)增值稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)
在申報(bào)增值稅前,需要認(rèn)證抵扣發(fā)票,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng)發(fā)票,還需要去認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證發(fā)票嗎?是不是就可以直接申報(bào)增值稅?
7月沒(méi)有開票,沒(méi)有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證抵扣,問(wèn)申報(bào)增值稅怎么申報(bào)?
之前取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但公司一直也沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)認(rèn)證,報(bào)增值稅的時(shí)候怎么報(bào)
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
老師,那個(gè)認(rèn)證不抵扣視同放棄是什么意思。
就是勾選了不抵扣認(rèn)證,即放棄抵扣
哦哦,只要不認(rèn)證或者認(rèn)證了沒(méi)有勾選不抵扣就沒(méi)關(guān)系嘛
是的,現(xiàn)在可以隨時(shí)認(rèn)證的