借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保 借應(yīng)付職工薪手社保貸銀行存款, 個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的那一部分,你給他承擔(dān)了,不允許抵扣所得稅。
小A,非企業(yè)員工,由企業(yè)代繳社保,每月除了將社保公司繳納部分及個(gè)人繳納部分,打到企業(yè)公戶外,還會(huì)另外支付給企業(yè)一筆服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問,小A給企業(yè)公戶打款的分錄怎么做?若用差額征收方式做賬,服務(wù)費(fèi)是否必須開具發(fā)票?
企業(yè)未個(gè)人墊付的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的分錄怎么做,后面又從員工出收回的賬務(wù)處理又怎么做?
老師好!A企業(yè)員工在B企業(yè)工作,工資在B企業(yè)發(fā)放,社保在A企業(yè)繳納,但社保費(fèi)用由B企業(yè)支付給A企業(yè),現(xiàn)B企業(yè)的工資薪金都在給這名員工掛賬(未發(fā)放)但個(gè)稅給代扣代繳了,請(qǐng)問:一、支付給A企業(yè)的社保B企業(yè)如何支付二、在工資薪金還未發(fā)放的情況下,就代繳了,是否合理?謝謝老師
企業(yè)給員工買的社保,這筆社保費(fèi)又是由企業(yè)支付,員工不用從工資中扣除。這筆業(yè)務(wù)的分錄怎么處理?
員工在本單位工作,但員工的社保轉(zhuǎn)到其他單位了,也就是其他單位代扣代繳這位員工社保,現(xiàn)在其他單位要求把我單位的員工社保要轉(zhuǎn)還給他單位,那員工的社保包括企業(yè)與個(gè)人繳費(fèi)的社保都轉(zhuǎn)給了其他單位,求應(yīng)該怎么去做這筆分錄
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
老師,那這筆不允許扣除的應(yīng)該是個(gè)人部分 ,公司那部分還是可以稅前扣除吧!按上面你交的分錄個(gè)人部分應(yīng)該是匯算清繳在調(diào)整,是這樣理解嗎
對(duì)的,是的,是這個(gè)意思的。