你好,那實際你購入的是哪一個?
老師,工作上有這樣的一個事情,6月暫估材料入庫5萬,7月暫估材料入庫8萬,9元暫估材料入庫12萬,12月我付款6萬,對方開票給我也是6萬,因為之前入庫都是暫估入庫的,但是現(xiàn)在開票過來是按照付款金額開票, 不是按照每次采購材料入庫, 請問我收到6萬發(fā)票的時候,我又該怎么做賬,沖銷的又是那一筆憑證呢
你好,老師,我A材料實際是7月份采購進來的,但是12月份收到發(fā)票了,但是我這個A材料存貨很多了,所以我叫她們12月份再開票過來,那現(xiàn)在問題是,我7月份暫估也存貨很多,還是等12月份做新購進做虛假入庫單,就說是12月份新購進的,但是現(xiàn)在不是都需要四流合一,那我12月份新購進的發(fā)票跟我實際7月份當時入庫單日期對不上,這個怎么弄比較合理。
老師你好,我22年暫估了原材料,也生產(chǎn)領(lǐng)用了,現(xiàn)在來了發(fā)票我應(yīng)該怎么做,暫估的送貨單里有幾個原材料名稱對方開的發(fā)票把那幾個只開了一個名稱的,其他名稱一樣,這個應(yīng)該怎么處理賬務(wù)
老師你好,請問,我們做鋼結(jié)構(gòu)加工的3月來了一批材料,對方銷貨單我暫估了,4月開來的名稱和發(fā)票不一樣,其實都是一個東西,這應(yīng)該怎么處理
老師你好,請問我這邊22年12月暫估的原材料名稱對方送貨單上寫的是角鋼和鍍心角鋼,我暫估的時候也是分開暫估的但是對方這個月來票全部開了角鋼我應(yīng)該怎么處理,這還是22年12月的
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要勞務(wù)資質(zhì)不?
請問現(xiàn)在申報第三季度可以直接彌補虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補虧損
老師,個人所得稅單位報了,企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國家補助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問稅務(wù)師考試今年的會計繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運輸公司缺進項票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報表中實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個稅申報表中的本期收入累計數(shù)一致嗎,還是實領(lǐng)工資的累計金額呢?
那對方開錯了發(fā)票還是虛開發(fā)票?
沒有開錯也不是虛開,只是名稱幾個他合在一起開了,總金額對
你好,那就是徐開,他銷售給你的是a產(chǎn)品和B產(chǎn)品,但是他都開了a產(chǎn)品,這不就是虛開了a產(chǎn)品。
分開叫角鋼和鍍心角鋼,其實都是差不多的,都統(tǒng)稱角鋼
你好,他兩個價格也是一樣的嗎?如果價格一樣的可以啊,你入庫的時候按照明細來入庫。
不一樣的,老師明細是指發(fā)票上明細還是
你好,具體的實際購入的明細不是發(fā)票上的,我知道發(fā)票上沒有開。
是的,所以沖暫估的入發(fā)票的,又不一致
對的是的,你這個發(fā)票就是不合格,你這種有風險。
那我應(yīng)該怎么沖怎么入
我的意思是讓對方重新開。
如果你們買來銷售的,這種有風險。
我們是加工的,不好從開,太多了2.300萬
好,那你使用的材成本里,材料里面能全部都是角鋼嗎?如果能的話,你就按照你發(fā)票的來入庫。
哦哦,那要把之前的都沖了吧,包括結(jié)轉(zhuǎn)的成本
是的,是的,是這么做的。
成本我知道沖,結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品怎么沖
借生產(chǎn)成本貸庫存商品。