你好,你是說(shuō)這0.01沒(méi)有沖,還是整個(gè)開紅票沒(méi)有沖
老師,3月30日開了張發(fā)票 金額是13168.89 稅額是1711.96 合計(jì)是14880.85元 4月沖紅 重新開 金額13168.88 稅額1711.97 合計(jì)14880.85 這樣稅額相差0.01 之前那個(gè)同事重開發(fā)票也沒(méi)有沖之前的,4月也不做賬 現(xiàn)在怎么處理
各位老師好,有一筆賬是關(guān)于上個(gè)月的發(fā)票的。上個(gè)月發(fā)票金額相關(guān)信息都是對(duì)的,內(nèi)容錯(cuò)了。這張票我同事沒(méi)有認(rèn)證,他之前已經(jīng)把這張票的成本和收入入賬了,月底只把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。這張票是1月紅沖,1月重開的,請(qǐng)問(wèn)一下各位老師這個(gè)月這筆進(jìn)賬稅額可以紅沖嗎?如何做賬比較合適呢?
老師,6月銷售開票時(shí),相同的金額多開了一張沒(méi)有發(fā)現(xiàn),做賬時(shí)也就沒(méi)有做這一張,月初所得稅額收入按照做賬的金額申報(bào)了,增值稅是按照真實(shí)的申報(bào)的,把這張票得稅額也計(jì)算進(jìn)去了,現(xiàn)在這張票要怎么處理呢,怎么做這張票
我們2月開了一張發(fā)票給甲方,異地項(xiàng)目的工程,需要預(yù)繳2%的增值稅及附加稅,現(xiàn)在的問(wèn)題是有可能3月份這張發(fā)票要紅沖,重新開一張比這個(gè)發(fā)票金額小的發(fā)票,那我們多預(yù)繳了的稅怎么處理?且這邊3月也沒(méi)有別的項(xiàng)目要開發(fā)票,到時(shí)候3月紅沖,重新開,收入會(huì)變成負(fù)數(shù)怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn),我是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人,之前1月份的時(shí)候開了一張發(fā)票出去,因?yàn)榭照{(diào)型號(hào)的問(wèn)題,然后在5月份紅沖了,又重新開了一張出來(lái),現(xiàn)在我在報(bào)稅,我重新開的發(fā)票沒(méi)有計(jì)入到5月份的嗎,我開出去的金額也是一樣的啊,申報(bào)表要怎么樣填呢,還有我重新開票的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)行勾選嗎?
購(gòu)買下來(lái)是永久性的嗎,
24年的初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書從哪領(lǐng)
2025年調(diào)整2023年工資,怎么做分錄?
我上個(gè)月開的發(fā)票,這個(gè)月客戶說(shuō)不行叫我從新開,我這邊直接開紅字發(fā)票,再開一張新發(fā)票,會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
@郭老師。我把資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)5000,右邊欄次資產(chǎn)等于增加五千。左邊是不是存貨該增加五千,我不太懂
土增清算可抵扣的稅費(fèi)有哪些
老師好,小規(guī)模納稅人平時(shí)都開普票,現(xiàn)在有個(gè)客戶要求開專票,如果開專票了,我報(bào)稅的時(shí)候有什么影響嗎?專票和普票放在一起申報(bào)就行了嗎?
問(wèn)一下品種法和分分批法的成本核算區(qū)別在哪?都是依據(jù)產(chǎn)品數(shù)量和金額核算的嗎
老師,會(huì)計(jì)核算 會(huì)計(jì)監(jiān)督 財(cái)務(wù)管理這幾個(gè)的概念是什么
整個(gè)沒(méi)有沖
到賬余額相差0.01
導(dǎo)致余額相差0.01
那你現(xiàn)在做沖紅處理 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)收賬款
現(xiàn)在沖紅,然后入賬重開的嗎
對(duì),你開了藍(lán)字在重新確認(rèn)收入