是的,這個(gè)是要列入調(diào)整明細(xì)表中的職工福利費(fèi)支出
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的職工福利費(fèi)支出是指哪些
老師,請(qǐng)問(wèn):A105050表(職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 )中的第三行:職工福利費(fèi)支出,這個(gè)數(shù)據(jù)是填應(yīng)付職工薪酬下的福利費(fèi)還是營(yíng)業(yè)/管理費(fèi)用下的福利費(fèi)數(shù)據(jù)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣工人工傷做賬入管理費(fèi)用-福利費(fèi),所得稅匯算清繳是否要列入職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的職工福利費(fèi)支出?
匯算清繳中,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中,職工福利費(fèi)支出,職工教育經(jīng)費(fèi)支出,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出的賬載金額是指什么
老師你好,職工福利費(fèi),計(jì)入了管理費(fèi)用,在匯算清繳時(shí),職工薪酬支出納稅調(diào)整表里,職工福利費(fèi)支出要填嗎?因?yàn)橹暗母@M(fèi)沒(méi)有計(jì)入職工薪酬科目
小規(guī)模企業(yè)能開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎,會(huì)產(chǎn)生什么影響嗎
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模滾動(dòng)去看不超過(guò)500萬(wàn),是不是從今去年6月到今年6月?比如是2024年2月成立的公司,那就是到2025年1月不超500萬(wàn),然后2025.2-3月不開(kāi)票。從2025.2-2021月不超500萬(wàn)是這樣算的嘛?
請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)報(bào)生產(chǎn)退稅免抵稅的附加稅是次月出現(xiàn)嗎?
老師 我單位收到財(cái)政補(bǔ)貼 進(jìn)去遞延收益 后期員工報(bào)銷 月底結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用和遞延收益 后面需要附什么附件嗎?
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老師您好,我想問(wèn)一下查財(cái)稅文件從哪里可以查到
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模滾動(dòng)去看不超過(guò)500萬(wàn),是不是從今去年6月到今年6月?
有一筆21年的分錄,應(yīng)交個(gè)人所得稅實(shí)際是繳納了的,但代理記賬當(dāng)時(shí)把這筆金額做在管理費(fèi)用社保里面了,導(dǎo)致應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有余額,這個(gè)怎么處理
老師,想問(wèn)一下。有一個(gè)小規(guī)模公司,是第三方服務(wù)。主要業(yè)務(wù)是對(duì)接下游體檢客戶,然后找上游體檢機(jī)構(gòu)。這個(gè)小規(guī)模公司是掙差價(jià)的。這這個(gè)公司可以差額計(jì)稅么?;蛘哌@個(gè)業(yè)務(wù)模式怎么樣更省稅。
老師,每月補(bǔ)貼員工早餐費(fèi),食堂代買早餐,這補(bǔ)貼直接付給食堂師傅,列入福利費(fèi),所得稅匯算清繳可以參與14%的稅前扣除嗎?
是的,這個(gè)還是要參與14%的稅前扣除
好的,謝謝老師
這個(gè)伙食補(bǔ)貼要計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅的。體現(xiàn)在工資表。
老師,因?yàn)槭莿趧?wù)派遣工人,不是我們代申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅哦!那這樣的情況下還可以參與14%所得稅匯算清繳稅前抵扣嗎?
這個(gè)就不能在稅前扣除的。需要向派遣公司索要發(fā)票的
好的,謝謝老師的解答
不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!