是的,這個是要列入調(diào)整明細(xì)表中的職工福利費支出
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的職工福利費支出是指哪些
老師,請問:A105050表(職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 )中的第三行:職工福利費支出,這個數(shù)據(jù)是填應(yīng)付職工薪酬下的福利費還是營業(yè)/管理費用下的福利費數(shù)據(jù)呢?
老師,請問勞務(wù)派遣工人工傷做賬入管理費用-福利費,所得稅匯算清繳是否要列入職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的職工福利費支出?
匯算清繳中,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中,職工福利費支出,職工教育經(jīng)費支出,工會經(jīng)費支出的賬載金額是指什么
老師你好,職工福利費,計入了管理費用,在匯算清繳時,職工薪酬支出納稅調(diào)整表里,職工福利費支出要填嗎?因為之前的福利費沒有計入職工薪酬科目
請問今年還有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準(zhǔn)備繼續(xù)開展合約內(nèi)容,已經(jīng)開展部分,給我們支付違約金,我是否應(yīng)該給他開發(fā)票?怎么開?賬怎么做呢?
請問一下,小規(guī)模,開專票,客戶要求開3個點的,開了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開6%服務(wù)費發(fā)票,含稅報價100,相當(dāng)于小規(guī)格納稅人開1%專票,含稅報價多少?
奶茶店進(jìn)貨占比營業(yè)額得怎么算?
公司交電費給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開發(fā)票,可以用公司公戶給物業(yè)轉(zhuǎn)賬嗎?
老師好,其他應(yīng)付款的科目余額在借方余額,在報表上如何體現(xiàn)?
一次通過稅務(wù)師有什么好的學(xué)習(xí)方法推薦,做題應(yīng)該做什么題(比如是做學(xué)堂的App的,還是學(xué)堂課件的或者是買什么書) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉(zhuǎn)入投資收益,那計入少數(shù)股東損益的會對差額調(diào)整不?
8月增值稅未申報,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認(rèn)單,如果我現(xiàn)在確認(rèn),進(jìn)項轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?
老師,每月補貼員工早餐費,食堂代買早餐,這補貼直接付給食堂師傅,列入福利費,所得稅匯算清繳可以參與14%的稅前扣除嗎?
是的,這個還是要參與14%的稅前扣除
好的,謝謝老師
這個伙食補貼要計入工資總額申報個稅的。體現(xiàn)在工資表。
老師,因為是勞務(wù)派遣工人,不是我們代申報個稅,沒有申報個稅哦!那這樣的情況下還可以參與14%所得稅匯算清繳稅前抵扣嗎?
這個就不能在稅前扣除的。需要向派遣公司索要發(fā)票的
好的,謝謝老師的解答
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