賬載金額,這個就是我們實際自己賬套集體的數據
老師,請問一下匯算清繳之職工薪酬支出及納稅調整明細表中的第四點職工教育經費支出的稅收金額是怎么算出來的
匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調整明細表中的工會經費支出是怎樣算的?
老師,105050職工薪酬支出及納稅調整明細表中職工福利費支出的賬載金額怎么填寫。
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調整明細表中的職工福利費支出是指哪些
匯算清繳中,職工薪酬支出及納稅調整明細表中,職工福利費支出,職工教育經費支出,工會經費支出的賬載金額是指什么
老師,公司是制造行業(yè),目前在建廠,但是目前有培訓費收入往出開票,在建項目的進項稅可以抵扣培訓費收入的銷項稅嗎?
奶茶直營門店1-7月的收入未進入公司賬戶,而是走了法人個人卡,如果想要規(guī)范起來。這部分收入要如何合理轉入公司賬戶呢?會涉及些什么流程?我們是在昆明,不知道當地對這方面的政策?
法人要是轉賬到公戶卡里怎么備注好呢,直接寫往來款還是寫清楚法人代墊xx款這樣呢
財管:貝塔係數,衡量的是市場風險 中的系統(tǒng)風險還是非系統(tǒng)風險?
為什么所有題目都不提供年金現值指數或是復利現值指數
有一個不明白的就是說比如無形資產它是屬于使用壽命不確定的,然后在會計上不用攤銷,而在稅法上需要進行攤銷。那就會需要在當期所得稅中進行調減。但是也會產生遞延所得稅,調減了,然后就屬于當期所得稅會減少嗎,然后這個遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費用也就是,那這個調減的金額和遞延所得稅費用使利潤不就減少了兩個相同的數字嗎?這樣子不就重復了嗎?到時候這個遞延所得稅負債轉回的時候,那本期這個當期所得稅還是屬于調減了。那還需要這個遞延所得稅有什么意義嗎?
老師,我先把人工工資剔除,假設我這個月就是車間的一些制造費用呀,然后一些電費、水電費呀,這些七七八八的車間的一些。費用一個月在三三萬四萬塊錢的樣子,4萬塊錢的樣子,那如果我要攤到一個工時上面去,是是除以30天再除以24個小時嘛。
老師,一般納稅人認證發(fā)票的步驟: 一個老師說:點擊“我要辦稅”→稅務數字賬戶→發(fā)票業(yè)務。另一個老師說:我的待辦→發(fā)票業(yè)務(老師,兩個老師的步驟不一樣,是因為兩個不同的路經?還是稅局系統(tǒng)界面有變化?)
請問在網上注銷工商流程步驟是怎么樣的?
你好,老師!我們21年給一個公司運輸了一批貨物,當時談的是不含票的價格!今天他們財務突然打電話說讓我們補開發(fā)票,我不開,合法嗎?
是實際的一年的工資金額嗎
是福利支出啊,教育經費這些