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請問老師,我公司銷售建材,給對方開具的發(fā)票金額與實際轉(zhuǎn)賬金額不一致(比如給對方開具70778.5的發(fā)票,對方轉(zhuǎn)賬70770,少了8.5元并且后期不會補),那么我應(yīng)該怎么做賬呢

2023-05-04 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-04 15:52

你好;? 是有優(yōu)惠的嗎 ?? 那就是少回款了。 你可以走財務(wù)費用或者是走營業(yè)外支出? (壞賬處理的 )

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快賬用戶9734 追問 2023-05-04 15:56

哦,意思就是我在確認(rèn)收入的時候優(yōu)惠的這幾塊錢我直接做費用或者營業(yè)外支出對吧,會計分錄具體怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2023-05-04 15:59

你好1; 是的;? ?全額做收入哈; 按照? 70778.5元做收入;正常做; 只是收款做; 借銀行存款; 財務(wù)費用或者營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款? ?

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快賬用戶9734 追問 2023-05-04 16:28

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-05-04 16:32

不客氣的; 滿意請給予評價? ?

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你好;? 是有優(yōu)惠的嗎 ?? 那就是少回款了。 你可以走財務(wù)費用或者是走營業(yè)外支出? (壞賬處理的 )
2023-05-04
你好 領(lǐng)出的現(xiàn)金,做營業(yè)外支出。
2020-10-07
你好,對方給你開的普通發(fā)票的話,你們以后也不支付了,借原材料貸銀行存款27900。
2021-10-12
您好 借:庫存現(xiàn)金 35 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
2022-12-05
?你好;? 你這個是虛開發(fā)票嗎? ; 你是業(yè)務(wù)是多少 金額的??
2022-06-10
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