你好,對方給你開的普通發(fā)票的話,你們以后也不支付了,借原材料貸銀行存款27900。
老師,請問,我公司購買材料對方開的是普通發(fā)票,現(xiàn)在這個(gè)材料賣出去了,我們要開進(jìn)項(xiàng)給對方,那我是可以按照普通發(fā)票上面的金額來結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還有,分錄要怎么樣做呢?
老師,我們是一般納稅人采購一批材料,實(shí)際付的貨款比對方開來的發(fā)票少了幾十怎么處理
老師,請問我們采購了一批鋼材,貨收到了,對方開具的發(fā)票和清單也收到,但是清點(diǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)少了些材料,跟對方說了扣減3500元,那這樣的話賬務(wù)該怎么處理呢?
老師!我們采購原材料對公轉(zhuǎn)了27900給對方,對方發(fā)票開來是27792,發(fā)票開過來金額比轉(zhuǎn)賬的少了108元,像這樣該怎么處理呢
老師,你好,我公司采購了一批材料,對方就給了普通電子發(fā)票的截圖,讓對方發(fā)PDF格式的發(fā)票過來,一直不發(fā),請問我們該怎么處理避免對方把發(fā)票沖紅?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
財(cái)務(wù)軟件可以自動核算主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請問做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實(shí)際發(fā)生額還是天計(jì)提的賬栽金額?
老師,你好。請問公司買的防塵服用于實(shí)驗(yàn)使用,購買的5號7號電池,用于正常的辦公,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對嗎?
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就是被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉了,那這個(gè)分錄是什么時(shí)候抵扣的就什么時(shí)候做這個(gè)分錄嗎?那我當(dāng)時(shí)沒做這個(gè)分錄因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候我沒開發(fā)票出去是記得為開票收入,現(xiàn)在發(fā)票開出去了是怎么處理這個(gè)分錄呢?
請問我公司如需要開具2100萬元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時(shí)間是?
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是我們多轉(zhuǎn)了呢!開的是專票
這個(gè)對方給你退回嗎?借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)預(yù)付賬款貸銀行存款?
應(yīng)該不會退的
上面是退回的分錄嗎
上面不是退回的分錄,放到了預(yù)付賬款,可以以后抵扣貨款,或者是給你退回來。
對方是給你少開了嗎?
是的!少開了108元呢
以后也不開了的話,借原材料應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,把這108做到原材料里面,匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)原材料108的成本不允許抵扣所得稅。
哦!老師!我先這樣借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 預(yù)付108 貸銀行存款 可以嗎?等匯算清繳前在把這預(yù)付的108元調(diào)到原材料里,在匯算清繳時(shí)調(diào)增可以嗎?
好,可以的,可以這么做。