同學(xué) 你好 可以這樣填 沒問題
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅啊? 還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
老師上午好!幫忙看看我下圖匯算清繳A105080數(shù)填寫真確嗎?救急??!這些1-8列的數(shù)是像樣嗎?
老師,您好,公司清算開始日為10月20日,清算結(jié)束日期是10月31日。 10月20日的資產(chǎn)負(fù)債情況為:貨幣資金期末數(shù)4585.5元,資產(chǎn)合計(jì)4585.5元;未分配利潤(rùn)期末數(shù)4585.5元,負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)4585.5元 1、如果10月20日已實(shí)現(xiàn)盈利,清算企業(yè)所得稅申報(bào)中的彌補(bǔ)以前年度虧損需要怎么填寫? 2、剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表中的剩余財(cái)產(chǎn)分配,假設(shè)為認(rèn)繳制,股東沒有實(shí)際出資,投資額需要填寫嗎? 3、幫忙看下圖中的填寫是否正確?
合伙企業(yè)合伙人之一做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里41行合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額賬載金額填寫0。(2024年我沒有確認(rèn)投資收益),現(xiàn)在的問題是如果按照稅收金額全部調(diào)增金額比較大,跟領(lǐng)導(dǎo)報(bào)的預(yù)算稅款差好幾萬。有什么補(bǔ)救辦法嗎?樸老師之前回復(fù)過:不過,如果存在符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的特殊情況,如在2024年年末已經(jīng)滿足收入確認(rèn)條件,但由于某些原因在2025年1月才實(shí)際進(jìn)行賬務(wù)處理,這種情況下則應(yīng)根據(jù)具體情況判斷是否可以將該金額調(diào)整到2024年的賬載金額中。怎么樣可以證明滿足收入確認(rèn)條件呢?樸老師在的話回復(fù)一下吧?;蛘哂薪?jīng)驗(yàn)的老師幫忙回復(fù)一下,有點(diǎn)著急,謝謝了。
固定資產(chǎn)車賣了,原值351150.44,賣車前剩余凈值39797.05,賣成34000這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對(duì)方不開發(fā)票進(jìn)來了,我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,只有A107020.所得稅減免明細(xì)表,這個(gè)要選嗎
和對(duì)方公司有銷售和采購,那樣會(huì)計(jì)科目只用一個(gè)應(yīng)收賬款嗎
老師,24年11月漏報(bào)了一筆收入,專管員讓我更正申報(bào) 交了稅金與滯納金 請(qǐng)問金蝶賬套,我補(bǔ)補(bǔ)記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費(fèi)還是辦公費(fèi)
老師您好 問企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報(bào)告申報(bào)提醒,提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告需要申報(bào),問必須要報(bào)送嗎
老師,對(duì)方給我們公司開的發(fā)票是專票,本來已經(jīng)抵扣了,后面稅務(wù)通知異常,又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這個(gè)稅費(fèi)讓對(duì)方公司給打款了,收到的稅費(fèi)打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個(gè)在科目余額表有所體現(xiàn),但是,這個(gè)8000需要做分錄嗎?
請(qǐng)問一下,采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報(bào) 1.麻煩看一下圖,是不是國家規(guī)定的可以扣除的捐贈(zèng)發(fā)票,是不是要填公益捐贈(zèng)明細(xì)表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請(qǐng)問一下,比如,管理費(fèi)用全年1百萬,其中管理費(fèi)7萬(有發(fā)票69500元,沒有發(fā)票500元)租賃費(fèi)20萬(其中18萬有發(fā)票,2萬沒有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務(wù)招待費(fèi))都有發(fā)票,銷售費(fèi)用全年120萬,其中交通費(fèi)2萬(有發(fā)票1.9萬,0.1萬沒有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費(fèi)、招待費(fèi))都有發(fā)票,請(qǐng)問這些沒有發(fā)票是填報(bào)在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個(gè)分別填一個(gè)具體數(shù)字,謝謝
你折舊年限是根據(jù)稅法的折舊年限來的嗎?
如果折舊年限一致,可以這樣填寫。
是的,我現(xiàn)在是對(duì)1、2、3、4、5、6、7、8列的相互關(guān)系不太清楚
1是固定資產(chǎn)原值 2就是你會(huì)計(jì)上核算的折舊 3就是你累計(jì)折舊的金額 4 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 一般是資產(chǎn)的原值 5 稅收折舊額就是按照稅法規(guī)定年限計(jì)提的折舊額 6 享受加計(jì)折舊折舊額 就是有些動(dòng)蕩的固定資產(chǎn)可以選擇加速折舊 年限平均法或者年數(shù)總和法計(jì)算 7、稅法折舊額 減去 累計(jì)攤銷額 8納稅調(diào)整(2-5)就是電子設(shè)備比如會(huì)計(jì)師按照10年折舊 稅法上按照5年折舊 這個(gè)折舊差異就要調(diào)整。
1、3、4、8是相等的嗎?
正常你會(huì)計(jì)上按照稅法規(guī)定的年限核算的話 是相等的。如果你會(huì)計(jì)上按照10年計(jì)提折舊 稅法上按照5年計(jì)提折舊 那此時(shí)2和5金額就不相等。