借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
稅務(wù)籌劃。公司銷售一臺固定資產(chǎn)40萬。對方公司打到我們銷售員個人賬戶上。不開票業(yè)務(wù)。如何處理稅費(fèi)少交點(diǎn)。
給對方開了發(fā)票,但是帳沒走對公帳戶怎么做帳務(wù)處理?例如:甲公司銷售了一批商品給乙公司,甲公司給乙公司開了發(fā)票,但是乙公司把款轉(zhuǎn)給甲公司老板私人帳戶,這樣的帳怎么處理?
老師,公司購買一批固定資產(chǎn)入生產(chǎn)用的,第三個月將這筆固定資產(chǎn)銷售出去了,第三個月時已經(jīng)給對方開了發(fā)票了、如何入賬。
老師,下午好!庫存商品自用轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)是否視同銷售,如何作帳務(wù)處理?每個步應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢?能不能具體一點(diǎn)呢?
公司銷售了一批固定資產(chǎn),已給對方開了13個點(diǎn)發(fā)票,帳務(wù)如何處理?會計(jì)分錄如何做?
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
固定資產(chǎn)銷售收入應(yīng)該是營業(yè)外收入吧
你好,正規(guī)的就按照上面的來做固定資產(chǎn)清理。