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公司銷售了一批固定資產(chǎn),已給對方開了13個點(diǎn)發(fā)票,帳務(wù)如何處理?會計(jì)分錄如何做?

2023-05-03 14:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-03 14:31

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支

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快賬用戶2243 追問 2023-05-03 14:32

固定資產(chǎn)銷售收入應(yīng)該是營業(yè)外收入吧

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齊紅老師 解答 2023-05-03 14:35

你好,正規(guī)的就按照上面的來做固定資產(chǎn)清理。

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借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2023-05-03
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 ,貸:固定資 產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額借:銀行存款 ,貸:固定資 產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
2023-09-20
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2022-08-16
同學(xué)你好,建議這臺固定資產(chǎn)還是掛在賬上,不做處理,照常計(jì)提折舊,等折舊完再做報(bào)廢處理,就可以少交稅點(diǎn)。
2021-02-01
同學(xué)你好 這個做固定資產(chǎn)清理就可以了
2021-06-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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