你好,可以的,也可以做到營(yíng)業(yè)外收入。
我們老板買了A公司,代理公司給A公司開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,錢也是從A轉(zhuǎn)給代理公司的,這錢我能記在A公司管理費(fèi)用下面嗎
我公司幫A公司代付一筆1萬元費(fèi)用,A公司給了我們500元稅點(diǎn),把這代付費(fèi)用開票給A公司才能給我們錢,請(qǐng)問,在內(nèi)賬中,我們收到的這個(gè)稅點(diǎn),能記錄"管理費(fèi)用-稅金"嗎?
老師請(qǐng)教個(gè)問題,我們代A公司付了一筆款100元,發(fā)票也是開的我們公司,賬面已入費(fèi)用,現(xiàn)在A公司又把這100元打給我們公司了,我們?cè)跆幚碣~,謝謝了。
你好,我公司是建筑行業(yè)一般納稅人,A公司沒有資質(zhì),用我們公司和甲方簽合同,開發(fā)票收款等。我們等于接了工程分包給A公司了,然后收取A公司管理費(fèi)。 問題:假如甲方撥工程款500萬,我們給甲方開500萬發(fā)票,給A公司付款時(shí),是讓A公司給我們開500萬發(fā)票好呢(管理費(fèi)私下收取),還是讓A公司給我們開500萬扣除管理費(fèi)后的金額好呢(管理費(fèi)只能顯現(xiàn)出來)?
請(qǐng)問一下老師,我們從國(guó)內(nèi)A公司里采購(gòu)了一批貨500噸,單價(jià)10000元,稅額65萬元,我們支付給A公司金額500+65=565萬元,A公司也給我們開具采購(gòu)發(fā)票565萬元,現(xiàn)在我們直接把貨物聰A公司運(yùn)輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司,然后發(fā)現(xiàn)500噸中1噸有破損了,現(xiàn)在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元,再加上5%的賠償金500元,A公司支付給我們10500元。請(qǐng)問我們收到這個(gè)10500元怎么做賬呢?分錄該怎么做呢?我們要這10500元給A公司嗎
如何判斷企業(yè)是否在享受增值稅加計(jì)抵減政策?
你好老師,2023年和2024年分別有一張成本票,我們財(cái)務(wù)沒有看到,今天對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了,對(duì)方供貨商已經(jīng)在23和24年開票給我們,但是我們沒有及時(shí)入賬,我們現(xiàn)在不打算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,有什么巧妙辦法處理嗎?是否可以直接走庫(kù)存商品,或者成本。這個(gè)貨實(shí)際對(duì)方已經(jīng)給我們發(fā)貨了 我們也消耗安裝了。
公司的銷售清單和入庫(kù)清單財(cái)務(wù)需要保存嗎?保存年限是多久?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)咋記賬咋抵稅
企業(yè)買了一輛個(gè)人過戶過來的二手車,都可以抵扣什么稅費(fèi)?買個(gè)人的二手車企業(yè)交稅嗎
電票紅沖填完紅沖確認(rèn)單還需要什么操作?
老師好,產(chǎn)值的單價(jià)怎么算的
請(qǐng)問老師,商貿(mào)公司的工資怎么計(jì)提?
老師,我要注銷公司,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)有1226.17是不是要交5個(gè)點(diǎn)的稅就是61.31
老師,固定資產(chǎn)折舊到2024年10月份斷了,現(xiàn)在需要補(bǔ)提么?不補(bǔ)行不行?
老師,這個(gè)是我們代收代付的費(fèi)用,不能做"營(yíng)業(yè)外收入"?,F(xiàn)在是在內(nèi)賬的處理
你額外收取的做營(yíng)業(yè)外收入和作管理費(fèi)用是一個(gè)道理的,你做管理費(fèi)用也是沖管理費(fèi)用,不是嗎?
好的。明白了。我做到費(fèi)用里面。。。
不用客氣,工作愉快。
老師。我們公司收到一張6萬元的咨詢費(fèi),這個(gè)費(fèi)用是一次性做費(fèi)用還是長(zhǎng)期分?jǐn)偟淖鲑M(fèi)用
這有使用時(shí)間限制嗎?是幾個(gè)月的?
沒有時(shí)間限制,是公司一個(gè)高管月薪6萬,不想交個(gè)稅,就找外面找公司每個(gè)月開咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票,來領(lǐng)出他這6萬元工資
你好,那就直接做費(fèi)用就可以的。
好的。。。明白了!暫時(shí)沒問題,有問題再咨詢。謝謝
不用客氣,工作愉快。