你好,要先分別做,之后再做一筆多沖分錄
小規(guī)模商貿(mào)公司的外賬這些分錄對(duì)不對(duì)?商品采購(gòu)時(shí)法人墊付的:借:庫(kù)存商品 貸:其他應(yīng)付款**** 銷售時(shí) 借:應(yīng)收賬款***公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 繳納稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
老師,做賬時(shí)勞務(wù)費(fèi)用可以和銷貨費(fèi)用可以做在一個(gè)分錄上嗎 比如我們公司既可以銷售貨物又可以提供勞務(wù),對(duì)甲公司是銷售貨物,對(duì)乙公司是提供勞務(wù)。 做賬時(shí) 借 應(yīng)收賬款-甲公司1000 應(yīng)收賬款-乙公司1000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入780 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額220 這樣寫把銷售貨物和提供勞務(wù)寫在一起對(duì)嗎
老師我們是一般納稅人,購(gòu)買時(shí)的分錄是: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額外) 貸:應(yīng)付賬款 二、銷售時(shí)的分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)做分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 如果做內(nèi)賬的話有沒有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的分錄。不寫增值稅
老師我們是一般納稅人,購(gòu)買時(shí)的分錄是: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額外) 貸:應(yīng)付賬款 二、銷售時(shí)的分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)做分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存如果做內(nèi)賬的話有沒有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的分錄。不寫增值稅
甲公司既是我司的客戶,又是我司的供應(yīng)商,業(yè)務(wù)上以我司銷售為主,以采購(gòu)為輔。想問的是,銷售時(shí)做銷售的分錄,采購(gòu)時(shí)做采購(gòu)的分錄,形成對(duì)甲公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,對(duì)賬時(shí)做一筆應(yīng)收沖應(yīng)付分錄,對(duì)嗎?或者在我司采購(gòu)時(shí)直接做以下分錄: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款(本來是用應(yīng)付賬款科目) 這樣做分錄,可以嗎?
老師那臺(tái)球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
股東用專利出資的好處,兩方都有什么稅?
報(bào)完24年企業(yè)所得稅匯算清繳,繳款完需要怎么做賬
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳之后補(bǔ)交所得稅費(fèi)用。計(jì)提費(fèi)用時(shí),是進(jìn)入當(dāng)期的所得稅費(fèi)用,還是未分配利潤(rùn)啊,網(wǎng)上這2種處理方法都有,不知道哪個(gè)才是正確的
外貿(mào)公司開銷售發(fā)票的時(shí)候怎么知道哪個(gè)是免稅哪個(gè)產(chǎn)品是不免稅的
你好,老師。納稅申報(bào)表附表二第28行這里需要填寫嗎?第26行是出口退稅勾選的數(shù)據(jù)
稅務(wù)上申報(bào)的工資,如果本月請(qǐng)假遲到扣的錢,是不是要從本月減去在申報(bào)?
你好 請(qǐng)問以前年度的所有納稅申報(bào)表再哪查詢?