下午好啊,咱開票申報(bào)后就在留抵稅額了,以后抵扣用。
、甲設(shè)計(jì)公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年6月提供設(shè)計(jì)服務(wù)取得含增值稅價(jià)款206000元;因服務(wù)中止,退還給客戶含增值稅價(jià)款10300元,并開具紅字專用發(fā)票。已知小規(guī)模納稅人增值稅征收率為3%,甲設(shè)計(jì)公司當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額多少萬元?
2018給給客戶開具了一張金額為3萬的增值稅普票,2020年應(yīng)客戶要求退還其中1萬款項(xiàng),請(qǐng)問退回的這1萬可以開具紅字發(fā)票嗎?藍(lán)字發(fā)票金額3萬,對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票只有1萬怎么操作呢?
老師,您好!我們公司從事的是環(huán)境技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)的一般納稅人,去年開了一張含稅價(jià)是40萬元的增值稅普通銷售發(fā)票給客戶,后來對(duì)方發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容有誤,今年1月份退回給我公司,要求重開增值稅專用發(fā)票。今年1月我司開具紅字發(fā)票后,再重新開具含稅價(jià)是40萬元的增值稅專用發(fā)票給客戶。由于是跨年,請(qǐng)問紅沖發(fā)票和重開發(fā)票做分錄時(shí)要不要用以前年度損益調(diào)整的科目呢?謝謝!
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因業(yè)務(wù)往來今年3月份開了一張10萬元的普票,次月正常申報(bào)增值稅,后因合作方取消合作,隨機(jī)將10萬發(fā)票沖紅處理,本來我們有開具普票和專票。請(qǐng)問上季度因10萬發(fā)票產(chǎn)生的增值稅企業(yè)所得稅本月是否可以申請(qǐng)退稅?
22年開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票給客戶,繳10萬增值稅,23年因?yàn)榉?wù)終止,將22年開的紅字發(fā)票,請(qǐng)問繳10萬增值稅能退稅嗎?后續(xù)可以用來抵扣嗎?
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價(jià)值分析法下,公司此時(shí)股票的市場價(jià)值為(?。┤f元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
開票申報(bào)后,增值稅申報(bào)表顯示這筆稅金是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這會(huì)影響以后抵扣用嗎?
您好啊,不對(duì)啊,這是我們自己開的紅票,不是收到供應(yīng)商的紅票,是不是同事申報(bào)錯(cuò)了啊