您好 退回的這1萬可以開具紅字發(fā)票 發(fā)票填開界面 點(diǎn)擊紅字 錄入對(duì)應(yīng)發(fā)票代碼 號(hào)碼 然后金額輸入10000
2018給給客戶開具了一張金額為3萬的增值稅普票,2020年應(yīng)客戶要求退還其中1萬款項(xiàng),請(qǐng)問退回的這1萬可以開具紅字發(fā)票嗎?藍(lán)字發(fā)票金額3萬,對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票只有1萬怎么操作呢?
之前給客戶開了一張8萬元的增值稅普票,錢已經(jīng)打到了對(duì)公賬戶,現(xiàn)在客戶想要退3萬元,我們需要怎么操作呢?開3萬元的普票紅字可以嗎?需要對(duì)方出具什么手續(xù)嗎
之前給客戶開了一張8萬元的增值稅普票,錢已經(jīng)打到了對(duì)公賬戶,現(xiàn)在客戶想要退3萬元,我們需要怎么操作呢?開3萬元的普票紅字可以嗎?
請(qǐng)問老師,我公司2021年1月購(gòu)進(jìn)一批保險(xiǎn)服務(wù),金額100萬,進(jìn)項(xiàng)稅額6萬,合計(jì)106萬,進(jìn)項(xiàng)稅額在2021年已抵扣。后來保險(xiǎn)合同終止,未履行的一半53萬保險(xiǎn)公司已退款給我公司,2023年6月我公司申請(qǐng)開具紅字發(fā)票-106萬,今天我公司收到保險(xiǎn)公司的紅字發(fā)票-106萬和藍(lán)字發(fā)票53萬,請(qǐng)問這個(gè)紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票我該如何做賬?在勾選進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)紅字發(fā)票我該怎么做?在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)我又該如何填?
老師,10月給客戶開了1張2萬的專票,11月發(fā)生退貨8千,我們的操作是稅盤找到2萬發(fā)票開了紅字信息表,然后重新開了張1萬2的專票,但是對(duì)方會(huì)計(jì)問我要2萬的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是我只查到了2萬的紅字信息表,怎么回事呢
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
你好,我們公司是出口外貿(mào)企業(yè)。進(jìn)項(xiàng)專票3個(gè)點(diǎn),可以退稅嗎?
24年已處置的固定資產(chǎn),25年匯算清繳時(shí)還要填資產(chǎn)折舊表嗎?
老師,這個(gè)利潤(rùn)總額就是小微企業(yè)的不超過300萬的那個(gè)值嗎
文化服務(wù),棋牌室能做福利費(fèi)嗎
好的,請(qǐng)問紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)需要郵寄給客戶嗎? 然后當(dāng)時(shí)開具藍(lán)字發(fā)票時(shí)是小規(guī)模納稅人稅率3%,目前是一般納稅人,紅字發(fā)票也應(yīng)該開具3%稅率,而不是6%稅率是嗎?
紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)需要郵寄給客戶 紅字發(fā)票也應(yīng)該開具3%稅率,而不是6%稅率 是的
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問