您好,是的,需要視同銷售。根據(jù)《增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定,將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物作為投資,提供給其他單位或者個(gè)體工商戶;將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者;將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈送其他單位或者個(gè)人。所得稅也需要看用途,基本沒有離開企業(yè)不用視同銷售。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第512號)的規(guī)定,企業(yè)發(fā)
本公司是一般納稅人,購買的商品對外贈送,是不是屬于視同銷售,也沒有開票,視同銷售的增值稅如何申報(bào)與填列
老師 視同銷售是不是只有外購用于集體福利和個(gè)人不視同銷售其余都屬于視同銷售嗎?
外購的用于招待的化妝品可以抵扣嗎,這屬于贈送還是用于個(gè)人消費(fèi)?
老師外購的商品送人在增值稅上屬于個(gè)人消費(fèi)嗎,還是屬于送人屬于視同銷售嗎
我想這本題中自產(chǎn)的以及外購的白酒,它在增值稅是視同銷售,那我想知道它需要征收 消費(fèi)稅嗎? 你好老師,購進(jìn)的貨物無償贈送給單位或個(gè)人,它屬于增值稅的視同銷銷售情形,然后自產(chǎn)貨物用于集體福利,屬于增值稅,視同銷銷售情形,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?