您好,具體損益表是怎么不平衡呢,麻煩發(fā)一下圖片呢。
老師,你好,我根據(jù)資產(chǎn)負債表填列的余額表怎么一直顯示試算不平衡呢?余額表的本年利潤我是填的利潤變的本年累計收入數(shù),未分配利潤填的是資產(chǎn)負債表的未分配利潤期初數(shù),試算就是不平衡
老師,您好!請問一下從其它公司移交過來的賬,我要從今年4月開始做賬,錄入的是2023.3的期末數(shù),2022.12和2023.3都有負數(shù)的未分配利潤這個怎么錄,現(xiàn)在損益報表不平衡,差了今年3月末的未分配利潤這個金額
老師,請問錄入科目期初數(shù)后,資產(chǎn)負債表平衡,損益表不平衡是什么原因,差額差了2023.3的未分配利潤金額
這個月資產(chǎn)負債表是平衡的,我把數(shù)據(jù)放到下月期初數(shù)據(jù)去,怎么報表不平衡了,未分配數(shù)據(jù)那里翻了一倍是怎么回事呀,資產(chǎn)負債表未分配利潤的取數(shù)設(shè)置是這樣的,科目余額表的利潤分配+損益表的凈利潤,這樣導(dǎo)致我的資產(chǎn)負債表下期報表,未分配利潤翻了一倍
科目余額表是平衡的,資產(chǎn)負債表不平,對比下來發(fā)現(xiàn)不平差異是資產(chǎn)負債表的未分配利潤沒有數(shù)據(jù),科目余額表有,這是不是我的取數(shù)有誤,這樣我的資產(chǎn)負債表未分配利潤該怎么取數(shù)呢
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
發(fā)了半天也發(fā)不過來
您好,可以發(fā)送圖片的呢。
發(fā)不過來啊
這個這個這個
您好,為什么期初和期末的是一樣的呢,本年沒有利潤嗎。
我是從其它地方移交過來的,我要從4月開始做,她們做到2023年3月,錄入的是2023.3的期末數(shù)
您好,您看下有沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤,沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤,所以期初和期末的未分配利潤一樣。
2022.12和2023.3都有負數(shù)的未分配利潤
您好,都有負數(shù)的未分配利潤,然后問題是什么呢。
問題就是不平衡的差額,差在2023.3的未分配金潤的這個金額
您好,您期初的未分配利潤利潤和期末是一樣的,但是當(dāng)期又有利潤,那期初和期末肯定有一個有問題,最后一張圖不知道您拍了什么,所以看不出來您到底想問什么問題呢。