你好 ; 你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ; 可以直接走這個(gè)來寫計(jì)提的; 是的
21年辦公費(fèi)應(yīng)該是100元,22年拿來發(fā)票90元,多計(jì)提了10元,如果22年賬套用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整,所得稅匯算清繳填報(bào)費(fèi)用,應(yīng)該填寫100元,還是90元?
老師,21已入賬年度的費(fèi)用,22年12月份時(shí)要作廢,我做了紅沖,通過以前年度計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),那這樣是不是沒有影響22年利潤(rùn),匯算22年時(shí)納稅調(diào)增嗎?
老師,22年退了21年匯算清繳多繳的企業(yè)所得稅。當(dāng)時(shí)做分錄做的是借:銀行存款1639.47貸:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)1639.47。現(xiàn)在匯算清繳了,要填報(bào)的利潤(rùn)表里要把這個(gè)填到利潤(rùn)表哪個(gè)地方啊,還是不要填
22年初補(bǔ)計(jì)提21年所得稅和22年收到21年所得稅退稅 做的分錄都是直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 那么改變了21年的未分配利潤(rùn) 這是需要在22年申報(bào)21年年報(bào)時(shí)填報(bào)的吧?這種情況是填在哪里?
1個(gè)是22年初補(bǔ)計(jì)提了21年未計(jì)提的所得稅(接手時(shí)前會(huì)計(jì)未計(jì)提 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 做平) 2個(gè)是年中收到稅局退回的21年季度報(bào)稅預(yù)繳所得稅多繳部分稅款 兩個(gè)都變動(dòng)了未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù) 所以想問問是不是要在匯算清繳時(shí)要做些什么數(shù)據(jù)調(diào)整?怎么做?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
是需要在22年申報(bào)21年年報(bào)時(shí)填報(bào)的吧?這種情況是填在哪里?
你好1;? ?是的;? 去修改分別的21年年報(bào) 和22年的;? ?你們計(jì)提的所得稅金額??
現(xiàn)在還可以去修改21年的年報(bào)?這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填?
可以? 修改之前為什么補(bǔ)計(jì)提所得稅的? 對(duì)應(yīng)欄次; 你們是調(diào)整了什么數(shù)據(jù)嗎
不是 我接手發(fā)現(xiàn)之前沒有計(jì)提 所以數(shù)據(jù)不對(duì) 就補(bǔ)計(jì)提了 是哪張表對(duì)應(yīng)的哪個(gè)欄次?
你好 ;? ?補(bǔ)計(jì)提了 ; 那你就 修改負(fù)債表的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn) 金額? 以及你們 未分配利潤(rùn)金額? ;? 還有利潤(rùn)表的? ? 期間費(fèi)用? 和利潤(rùn)總額以及所得稅費(fèi)用? 和? 凈利潤(rùn)欄次的金額??
沒明白 是去修改財(cái)務(wù)報(bào)表?不是匯算清繳所得稅年報(bào)表嗎?
你好; 是的;修改財(cái)務(wù)報(bào)表; 改了財(cái)務(wù)報(bào)表; 在去考慮 年報(bào)修改的??
我賬做在22年 怎么要去改去年的財(cái)務(wù)報(bào)表?我覺得你說的不對(duì)
你好;? ? ?21年的 錯(cuò)誤;? 你 總的先改 21年的賬上數(shù)據(jù)? ?然后去修改你的 21年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表和? 匯算表 ;在去做22年的年報(bào)的?
修改21年賬上的數(shù)據(jù)這個(gè)怎么修改 賬套反結(jié)賬回到21年賬套嗎?這樣改是怎么個(gè)改法
你好;? ? ? 你可以在23年4月修改憑證分錄 ;然后修改21年年報(bào); 或者是反結(jié)賬? 21年12月去改憑證; 同時(shí)修改21年年報(bào)??
您這樣說我沒理解哦 我22年7月銀行賬戶收到稅局退的21年多繳納的所得稅 22年7月才收到 這個(gè)為什么需要回去改21年的帳呢?
你好 ;? ?你現(xiàn)在? 退的 多繳納稅費(fèi) ; 那你? 之前 是多繳納還是什么原因; 我以為你是去調(diào)整了之前的賬務(wù)處理; 才會(huì)退稅的;? ? ?
1個(gè)是22年初補(bǔ)計(jì)提了21年未計(jì)提的所得稅(接手時(shí)前會(huì)計(jì)未計(jì)提 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 做平) 2個(gè)是年中收到稅局退回的21年季度報(bào)稅預(yù)繳所得稅多繳部分稅款 兩個(gè)都變動(dòng)了未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù) 所以我想問問是不是要在匯算清繳時(shí)要做些什么數(shù)據(jù)調(diào)整?怎么做?
你好1;? ?匯算不需要單獨(dú)做什么了 ; 你只需要去 修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)據(jù)? ? 就可以了。? 我還以為你調(diào)整過之前什么分錄 的??
修改年度財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)據(jù) 是什么意思?修改哪個(gè)地方?
你好; 你? 這個(gè)補(bǔ)計(jì)提所得稅; 走了以前年度損益調(diào)整 和利潤(rùn)分配科目? 。 你的期初數(shù)據(jù)會(huì)變動(dòng)的; 比如 22年原來的 利潤(rùn)是 100 ; 現(xiàn)在因?yàn)檠a(bǔ)計(jì)提了? 所得稅 ; 會(huì)影響原來利潤(rùn)的金額的;? ??