好代收代付的沒有錯。
我公司是物業(yè)公司,代收代付水電費, (1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 ?。?)支付時 借:其他應收款--代收水電費 貸:銀行存款 (3)收到供電局發(fā)票時 借:其他應付款--代收水電費 貸:其他應收款--代收水電費 上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
物業(yè)公司水,電費是代收代付的,取得的發(fā)票抬頭是物業(yè)公司,有一兩個單位是要開票,那我收取的全部水電費是按收入處理還是其他應付款處理,代付的水電費是入成本還是其他應付款?
老師,我把個人社保、個人公積金、宿舍水電費都設置在其他應收款科目,發(fā)工資時:借應付職工薪酬,貸其他應收款個人社保、貸其他應收款個人公積金、貸其他應收款房租水電費,貸銀行,支付水電費的時候是借其他應收款,貸銀行,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表不平衡,怎么調(diào)整呢
老師您好,請問企業(yè)代替員工支付的水電費需要計提嗎?目前我們公司的做法是在計提房租水電的時候把應收員工水電費的那部分計入到了借:其他應收款—員工水電費,貸:其他應付款—物業(yè)公司 ,然后在支付工資的時候借:應付職工薪酬 貸:其他應收款—員工水電費,請問這樣做分錄對嗎?
老師,你好!我是物業(yè)公司的,水費是代收代繳,收業(yè)主水費的時候是貸其他應付款,付自來水公司的時候沖減其他應付款,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的其他應付款數(shù)據(jù)很大,我這個水費的賬務處理是不是錯了呀
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
但是我的其他應付款貸方期末余額很大
是不是支付自來水公司的時候也是貸其他應付款(紅字)
其他應付款交到。水公司那就平了,你是不是沒有交?
交了的,就是有差額也不可能一百多萬
你好。要是代收代付不會產(chǎn)生差額的,要是有差額,那就是收入了。有收入的情況才會有差額。
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快,問題解決,請好評。