你好。是的。要想用紅字,就是用借方負(fù)數(shù)。
老師,問下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費(fèi)5411.16元,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是記:借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 5411.16,貸其他應(yīng)付款,但是我2020年11月的時(shí)候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款,沒做財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)這筆分錄。在2021年我應(yīng)該怎么調(diào)整,之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸:其他應(yīng)付款 5411.16這筆分錄對?我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師銀行產(chǎn)生手續(xù)費(fèi),完整正規(guī)的分錄應(yīng)該怎么做。發(fā)票都會(huì)跨月延遲開具。這個(gè)分錄做的對嗎?1、銀行支付手續(xù)費(fèi):借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款 2、手續(xù)費(fèi)發(fā)票:借,財(cái)務(wù)費(fèi)用,正數(shù),借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
其他公司代替我們貨款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)對方公司扣下,這筆手續(xù)費(fèi)怎么做分錄,借,其他應(yīng)收款-往來款,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行手續(xù)費(fèi)紅字負(fù)數(shù)這樣的分錄合適嗎
老師,我們收的一些學(xué)費(fèi),銀行直接扣下手續(xù)費(fèi),我們到賬的金額就是扣完手續(xù)費(fèi)的金額,然后次月會(huì)把扣下來的手續(xù)費(fèi)打回給我們賬戶,這個(gè)分錄怎么做?直接本月借銀行、財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸預(yù)收賬款,然后次月手續(xù)費(fèi)還回來借銀行借負(fù)數(shù)手續(xù)費(fèi)么? 還是說本月直接借銀行貸預(yù)收,然后下個(gè)月手續(xù)費(fèi)還回來就借銀行貸營業(yè)外收入?
物業(yè)公司幫地產(chǎn)代收停車費(fèi),物業(yè)公司收到錢時(shí)入賬|: 借:銀行存款288.26 財(cái)務(wù)費(fèi)用-- 銀聯(lián)手續(xù)費(fèi)1.74 貸:其他應(yīng)付款地產(chǎn)公司290 請問地產(chǎn)公司掛往來要如何做分錄?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
公眾責(zé)任險(xiǎn)要交印花稅嗎?
供應(yīng)商送的原材料只開票了一部分,那平時(shí)我們核對往來應(yīng)該只按開票數(shù)與對公付款數(shù)的值貸方余額來確認(rèn)欠款還是不欠款吧? 借:原材料 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付帳款A(yù) 付款時(shí):借:應(yīng)付A 貸:銀行存款 那材料進(jìn)來都掛原材料,那豈也看不岀每個(gè)單位的未開票數(shù)呀?
借:其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸稅款,收到錢時(shí),借銀行,貸其他應(yīng)收款,從分錄來說,這個(gè)是其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,按照公式屬于收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,但是從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來說,他是屬于銷售商品提供勞務(wù)而發(fā)生的現(xiàn)金流入,其他應(yīng)收款只是過渡科目,請問這里如何界定是屬于銷售商品還是其他現(xiàn)金流入呢
信用卡存款是包括企業(yè)注冊的企業(yè)信用卡(可透支額度)和發(fā)放給員工的福利卡(預(yù)先存入)嗎
開業(yè)購買的機(jī)器已在使用,付了一半的款,供應(yīng)商未開票,要做驗(yàn)收入庫嗎
老師,A 公司是一家有限責(zé)任公司,有二個(gè)自然人股東(甲和乙),現(xiàn)在這個(gè)(乙)又和(丙)成立一家管理咨詢公司,如果A公司向管理咨詢公司增資擴(kuò)股,需要怎么做
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不能記入貸方負(fù)數(shù)嗎
記入借方負(fù)數(shù)這個(gè)金額也就不想等了
記入借方負(fù)數(shù)后,借貸就不相等了
只有記入貸方負(fù)數(shù),左右借貸才相等,就是不知道管理費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)這個(gè)科目能不能記入貸方紅字
你好,是對方代替你支付了財(cái)務(wù)費(fèi)用,是這筆業(yè)務(wù)嗎?是這樣情況嗎?
是的,對方代替我們支付了財(cái)務(wù)費(fèi)用,然后他們再給我們貨款的時(shí)候把這個(gè)代替支付的財(cái)務(wù)費(fèi)用扣下了,是負(fù)數(shù),怎么做分錄
老師,幫忙看一下圖片,他們扣下的手續(xù)費(fèi)
我是借,其他應(yīng)收款—往來款,貸,扣掉的這個(gè)手續(xù)費(fèi)
貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),紅字負(fù)數(shù),這樣合適嗎
。借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。 。借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款。
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!
老師,你看我只有把財(cái)務(wù)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)放入貸方紅字才能借貸相等
就是不知道這樣做合不合適
為這筆業(yè)務(wù)是你們發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用,屬于利息支出,所以在借方。
這筆業(yè)務(wù)沒有在貸方的情況。
但是對方在轉(zhuǎn)給我們貨款的時(shí)候扣下了,我們該記入什么科目
是的,因?yàn)閷Ψ酱婺愀兜?,所以你在?yīng)收賬款時(shí)要扣下來,我給你寫在兩筆分錄,你看一下。
這筆費(fèi)用你沒有支出,是對方代付的,但是從應(yīng)收賬款扣回來了,扣的是往來,不是再把費(fèi)用扣下來。
就是說我得做兩筆分錄
借,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)9元,貸,其他應(yīng)付款9元,然后再做一筆借,其他應(yīng)付款9元,貸應(yīng)收賬款9元
還是不太清楚是什么意思
她這個(gè)手續(xù)費(fèi)現(xiàn)在是-9元
手續(xù)費(fèi)咋能是負(fù)數(shù)呢?咱們支出時(shí)應(yīng)該是借方正數(shù)的。記在貸方也取不到數(shù)軟件。
就是他們在轉(zhuǎn)給我貨款的時(shí)候扣下了手續(xù)費(fèi),這個(gè)扣的手續(xù)費(fèi)這不是負(fù)數(shù)
你好 這個(gè)手費(fèi)費(fèi)用不是你們承擔(dān)的嗎? 是這樣處理?? 發(fā)生時(shí) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。 扣款時(shí)。借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款。
要是做在借方,借貸這不就不相等了
扣款時(shí),貸,應(yīng)收賬款是什么意思也
對方帶電的錢從你應(yīng)收的貨款里扣出來。
錯(cuò)字了,是代墊付的錢。
好的,謝謝老師
要是做在借方,借貸這不就不相等了? 為什么會(huì)不平? ?說一下情況??
我只給你寫的財(cái)務(wù)費(fèi)用這部分的金額? ? 你是不是說收到錢對不上?? 這樣的 借銀行,其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收賬款? ??