你好;? 不對(duì)的;? 你這個(gè)應(yīng)該是本期收入寫(xiě)你應(yīng)發(fā)工資的; 不減去個(gè)稅? ?

我之前問(wèn)過(guò)您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來(lái)后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒(méi)問(wèn)題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問(wèn)題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,工資申報(bào)這塊問(wèn)題,怎么解決有5個(gè)物業(yè)、保潔類(lèi)公司,大大小小將近30個(gè)工資表,工資表里面的員工部分有在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中申報(bào),由于數(shù)據(jù)沒(méi)辦法及時(shí)跟上,導(dǎo)致增減員沒(méi)有辦法同步。由于之前就沒(méi)有按真實(shí)的申報(bào),所以現(xiàn)在的狀況是,比如在A工資表里有張三,李四。張三在甲公司申報(bào),李四在乙公司申報(bào)。但是實(shí)際上這兩個(gè)人可能是用同一個(gè)賬戶發(fā)工資(公轉(zhuǎn)私戶發(fā)工資) 我有和老板建議過(guò),我要按實(shí)際的工資表來(lái)申報(bào)個(gè)稅,老板也采納了?,F(xiàn)在這個(gè)頭緒沒(méi)辦法理順 2月份之前升為一般納稅人,到目前為止都還沒(méi)有提交財(cái)務(wù)報(bào)表,所以企業(yè)都被扣分。希望得到老師實(shí)際幫助
老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報(bào)的問(wèn)題因?yàn)楹蛨?bào)關(guān)那邊沒(méi)溝通好報(bào)關(guān)單沒(méi)給我這邊也沒(méi)做賬就沒(méi)申報(bào)收入然后稅務(wù)局查出來(lái)有五筆叫我補(bǔ)繳到當(dāng)年申報(bào)然后滯納金也有我22年2月補(bǔ)申報(bào)去年的增值稅報(bào)表現(xiàn)在問(wèn)題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補(bǔ)錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?問(wèn)題2補(bǔ)繳的增值稅附加稅及滯納金的會(huì)計(jì)分錄中錄到22年的這個(gè)月沒(méi)問(wèn)題吧增值稅補(bǔ)繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報(bào)申報(bào)時(shí)再改沒(méi)問(wèn)題吧
老師好,我在給單位申報(bào)個(gè)稅(自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),由于年中有位員工老板沒(méi)讓發(fā)工資,我以為T(mén)a離職了,就申報(bào)了非正常狀態(tài),但是后來(lái)又發(fā)了工資,于是本期我給他更新為正常狀態(tài),因?yàn)楝F(xiàn)在是一月份要累計(jì)上年的收入,當(dāng)我在ta那一欄填好ta的本期收入后在稅款計(jì)算時(shí),累計(jì)收入那一欄并沒(méi)有累計(jì)ta全年的收入而是等于我本次填寫(xiě)的數(shù)目,所以這個(gè)要怎么解?
老師,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)關(guān)于個(gè)稅按稅前收入取數(shù)申報(bào)個(gè)稅的相關(guān)文件?之前同事申報(bào)是當(dāng)月工資減上月個(gè)稅后填寫(xiě)收入那欄申報(bào),現(xiàn)在我想更改過(guò)來(lái),想找這方面的文件跟老板溝通
老師好,我公司外購(gòu)一批空氣能給農(nóng)村銷(xiāo)售安裝,另外多采購(gòu)了10幾臺(tái)作為給該項(xiàng)目額外的安裝,請(qǐng)問(wèn)這種情況是否可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用?
老師,物業(yè)公司需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
請(qǐng)教一下,農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除,能不能在勾選此張發(fā)票的當(dāng)月同時(shí)進(jìn)行1%扣除
我想問(wèn)一下,那個(gè)裝訂的憑證,因?yàn)槲覀兌际蔷€上審核付款信息的,裝訂的時(shí)候沒(méi)有付款的簽字憑證這樣裝訂可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,第三季度的企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”包含1月發(fā)放的24年12的工資嗎?
老師,報(bào)稅1-9月份社保看所屬期日期嗎
老師你好,征地款計(jì)入什么科目?急急
老師,單獨(dú)發(fā)放一個(gè)人的工資3113.13怎么寫(xiě)分錄?
投資虧損的金額放在現(xiàn)金流量表哪個(gè)位置?
老師,企業(yè)減資后,其中有個(gè)股東的實(shí)繳金額超了,超出的部分不做資本公積的話怎么處理?


是的現(xiàn)在我想更改同事之前的錯(cuò)誤申報(bào),想找出相關(guān)文件支撐來(lái)跟老板談,畢竟我這更改會(huì)導(dǎo)致大家多交個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)老師有相關(guān)的文件說(shuō)明是按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)個(gè)稅嗎
你好1;? 去自然人客戶端里面去 修改哈 ;這個(gè)就是應(yīng)發(fā)工資; 沒(méi)有專(zhuān)門(mén)文件的??