同學(xué)你好 這個(gè)要交稅還是免稅的
老師,請(qǐng)問公司收到政府給的項(xiàng)目補(bǔ)貼,這個(gè)收入在匯算清繳的時(shí)候一般企業(yè)收入明細(xì)表中填報(bào)了,在專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填寫啊
老師,請(qǐng)問公司收到了政府技改獎(jiǎng)金,入賬到營(yíng)業(yè)外收入,再申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是交稅了的,匯算清繳里專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填報(bào)
我公司收到統(tǒng)計(jì)局獎(jiǎng)勵(lì)了4萬元,匯算清繳的時(shí)候填入營(yíng)業(yè)外收入下的哪一行正確呢:20行:政府補(bǔ)助利得。 26行:其他 填20行要再提一表105040專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表
老師,收到的擴(kuò)崗補(bǔ)助 和黨支部經(jīng)費(fèi),記入營(yíng)業(yè)外收入,屬于政府補(bǔ)助 嗎?匯算清繳的時(shí)候要填報(bào)A105040表專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?
企業(yè)收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼賬務(wù)處理時(shí)做的營(yíng)業(yè)外收入,在企業(yè)所得稅匯算時(shí)是否應(yīng)該填報(bào)A105040 專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
我不知道
同學(xué)你好 繳稅的這個(gè)要調(diào)增的
入賬的時(shí)候不就是已經(jīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了嗎,在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候這個(gè)就交了稅啊
這個(gè)就是匯算清繳的時(shí)候調(diào)增的
申報(bào)所得稅的時(shí)候交了,這里又調(diào)整,那這個(gè)不重復(fù)交稅了嗎
同學(xué)你好 這個(gè)就是匯算清繳調(diào)增的
你的意思就是要重復(fù)交稅嗎
不是呀 季度申報(bào)的算預(yù)繳的 匯算清繳調(diào)增的時(shí)候預(yù)繳的可以抵減
匯算清繳最后那里就本來填報(bào)了營(yíng)業(yè)外收入的數(shù)據(jù)中就含了政府補(bǔ)助,再加上這個(gè)調(diào)整數(shù)據(jù)也有政府補(bǔ)助,這不就重復(fù)了嗎
同學(xué)你好 你季度調(diào)增了嗎 這個(gè)一般是匯算清繳調(diào)增的
是匯算清繳調(diào)整啊
就是匯算清繳調(diào)增的呀