你好,你這個(gè)需要納稅調(diào)整的嗎?如果是的話在其他三十欄
老師,匯算清繳,填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),那些無票費(fèi)用(沒有正規(guī)發(fā)票的費(fèi)用)調(diào)增時(shí),填寫在那一欄里?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳,無票費(fèi)用是不是填在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的二、扣除調(diào)整項(xiàng)目下的(十七)其他?
匯算清繳里收入需要調(diào)增,是直接在主表里填正確的數(shù)還是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中填?如果在這填寫 填在那一行
老師,匯算清繳申報(bào)表里的表A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的傭金和手續(xù)費(fèi)支出是填寫財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,請教一下,匯算清繳要調(diào)整的財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi),是在A105000納繳調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,如果是在這份表的是在那一行填寫才是正在確
做賬會計(jì)是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄?,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
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是的,需要納稅調(diào)整
你好30欄填寫賬載金額。
做了納稅調(diào)整后,A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)這里的數(shù)據(jù)是根據(jù)調(diào)整后填寫的嗎
你好,這是調(diào)整之前的數(shù)據(jù)。
那么調(diào)整之后的數(shù)據(jù)在那一份表可以看到
你好,你需要調(diào)整什么業(yè)務(wù)的?
調(diào)增了財(cái)務(wù)費(fèi)用、商品成品
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫你是增加還是減少,如果是減少的話,在賬載金額里面填寫。
我想表達(dá)的意思是在A100000這表上填寫的是調(diào)整之前的數(shù),我在做納稅調(diào)整后,A100000需要按納稅調(diào)整后的數(shù)重新填寫嗎
主物表里面填寫的是調(diào)整之前的數(shù)據(jù),你需要調(diào)整的項(xiàng)目在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫,填寫了之后它會自動(dòng)取數(shù),他在調(diào)減調(diào)增里面體現(xiàn)出來。 主表利潤總額之前的數(shù)據(jù)一定是你調(diào)整之前的
按A10000調(diào)整之前的數(shù)是有退稅行為的,我怕我填的納稅調(diào)增后的金額會影響到我退稅的金額
要不是虧損的話,肯定是影響你退稅金額。納稅調(diào)增會增加你的利潤,你退稅就會減少。
我就是看到我做了納稅調(diào)整,主表填的調(diào)整之前的數(shù)據(jù)沒有更改,但A10600企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上就對本年度的當(dāng)年境內(nèi)所得額做了調(diào)整
調(diào)整之前的數(shù)據(jù)肯定不會變化的。這個(gè)是正確的。
意思是按照調(diào)整之前的數(shù)據(jù)有退稅,做了納稅調(diào)整后也是虧損的情況下,直接可以按照調(diào)整之前的退稅金額申請退稅,是這樣嗎
可以的,可以這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。