你好;? 是的; 你把增值稅全部抵扣了。你i附加稅也是不繳納的??
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當(dāng)?shù)亻_了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報表里。把現(xiàn)場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統(tǒng)會自動帶出增值稅稅額。那我按照實繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。
老師,建筑業(yè)預(yù)繳增值稅是有個差額征稅是嗎?就是我公司開給甲方的金額,減去分包商開給我司的金額,然后用差額計算稅額繳稅對嗎?
老師我們商貿(mào)公司要給建筑公司開13的材料票,為控制增值稅,跨區(qū)域預(yù)繳了408000的開票額,1728303的開票額增值稅,9的稅率,預(yù)繳了2的增值稅,是(408000+1728303)/1.09*0.09-預(yù)繳的增值稅29093.56+6868.11=140430稅額,商貿(mào)需要給建筑開140430的進(jìn)項對嗎?增值稅附加掉的部分要算進(jìn)去嗎
老師,我想問下,公司一般納稅人,建筑行業(yè),合同金額是200萬,開工前開了60萬的發(fā)票出去申請預(yù)收款,這個60萬是預(yù)繳2%增值稅嗎?那如果我完工后再開140萬的發(fā)票,這個140萬是交9%的增值稅嗎?原來的60萬只交了2%的增值稅,后面要不要補(bǔ)交的?
老師 我們是一般納稅人商貿(mào)公司 我購進(jìn)一部分苗木 然后再賣給建筑公司 。我購進(jìn)的苗木能按9%57計算抵增值稅嗎 ?我銷售給建筑公司時 稅率是13%往外開票吧
老師,掛預(yù)付賬款的時候,因為是復(fù)制之前的憑證做的,預(yù)付科目掛賬的時候日期沒改是去年的,這樣的憑證還需要改日期嗎
您好,老師,我是建筑公司,這個月把預(yù)交增值稅,抵扣完還有一部分沒法抵扣要交ne,這個2025.03怎么做分錄呢,我做借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅那不是未交增值稅那里又有余額了
公司有退休員工上班,退休員工工資會合并計算個稅嗎
題82這題除了答案C能確認(rèn),A和B怎么確認(rèn)和計算呢
公轉(zhuǎn)私,我們是一般納稅人,轉(zhuǎn)了7000元給個人,他自己不肯用自己名義代開發(fā)票,他就用他公司開了一張普票給我們,相當(dāng)于資金流付給他自己和開票信息公司開不一致。這樣普票有影響嗎?我是讓他作廢還是把錢退回
郭老師,什么叫一票制合同,什么情況要簽訂
您好,老師 跨月紅沖一般貿(mào)易銷售收入,記賬時,匯率是選擇藍(lán)字發(fā)票匯率嗎?
老師,18年的進(jìn)項稅13萬在25年7月份轉(zhuǎn)出來了,我想問問滯納金有多少錢
老師,實習(xí)生,申報個稅是按照工資薪金申報嗎?
請問老師 3c產(chǎn)品的批發(fā)和零食的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
預(yù)繳的時候預(yù)繳的有附加稅
你好;? ?預(yù)交的時候附加稅預(yù)交的; 如果你增值稅抵扣了。 你附加稅不繳納;? 之前預(yù)交的附加稅 以后抵減??
好的,那我開140430的稅給建筑是對的
你好; 是 ; 按照實際開即可??
嗯嗯,好的
好的;希望能幫到你??