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老師我們商貿(mào)公司要給建筑公司開13的材料票,為控制增值稅,跨區(qū)域預(yù)繳了408000的開票額,1728303的開票額增值稅,9的稅率,預(yù)繳了2的增值稅,是(408000+1728303)/1.09*0.09-預(yù)繳的增值稅29093.56+6868.11=140430稅額,商貿(mào)需要給建筑開140430的進(jìn)項對嗎?增值稅附加掉的部分要算進(jìn)去嗎

2023-04-27 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-27 09:56

你好;? 是的; 你把增值稅全部抵扣了。你i附加稅也是不繳納的??

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快賬用戶6560 追問 2023-04-27 09:57

預(yù)繳的時候預(yù)繳的有附加稅

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齊紅老師 解答 2023-04-27 10:00

你好;? ?預(yù)交的時候附加稅預(yù)交的; 如果你增值稅抵扣了。 你附加稅不繳納;? 之前預(yù)交的附加稅 以后抵減??

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快賬用戶6560 追問 2023-04-27 10:01

好的,那我開140430的稅給建筑是對的

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齊紅老師 解答 2023-04-27 10:03

你好; 是 ; 按照實際開即可??

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快賬用戶6560 追問 2023-04-27 10:03

嗯嗯,好的

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齊紅老師 解答 2023-04-27 10:07

好的;希望能幫到你??

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你好;? 是的; 你把增值稅全部抵扣了。你i附加稅也是不繳納的??
2023-04-27
您好,對的,在增值稅附表三填報
2022-06-17
You對的是的,是這么做的。
2022-07-26
是否應(yīng)預(yù)繳:一般情況下,跨地級行政區(qū)提供建筑服務(wù)收到預(yù)收款需預(yù)繳增值稅,廣州和江門若不屬于同一地級行政區(qū),貴公司應(yīng)就 1400 萬預(yù)收賬款預(yù)繳增值稅;若屬于同一地級行政區(qū)或符合小規(guī)模納稅人月銷售額未超 10 萬元等優(yōu)惠條件則可不預(yù)繳。 如何預(yù)繳:適用一般計稅方法且無分包時,應(yīng)預(yù)繳稅款 = 14000000÷(1 %2B 9%)×2%≈256880.73 元。有分包時,應(yīng)預(yù)繳稅款 =(預(yù)收款 - 支付的分包款)÷(1 %2B 9%)×2%。操作流程為登錄廣州電子稅務(wù)局,以特定主體身份登錄后,進(jìn)入 “我要辦稅”-“稅費(fèi)申報及繳納”-“增值稅及附加稅預(yù)繳申報”,填寫申報信息并提交申報、繳款
2025-05-16
你好,預(yù)交的增值稅及附加稅在申報的時候申報表的附件有地方填報,用來遞減應(yīng)交增值稅,做賬的時候這部分預(yù)交增值稅在應(yīng)交增值稅下設(shè)置明細(xì)科目作為遞減項,具體參考財稅(2016)22號文
2021-01-05
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