你好;? 是的; 你把增值稅全部抵扣了。你i附加稅也是不繳納的??
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當(dāng)?shù)亻_了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進報表里。把現(xiàn)場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統(tǒng)會自動帶出增值稅稅額。那我按照實繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。
老師,建筑業(yè)預(yù)繳增值稅是有個差額征稅是嗎?就是我公司開給甲方的金額,減去分包商開給我司的金額,然后用差額計算稅額繳稅對嗎?
老師我們商貿(mào)公司要給建筑公司開13的材料票,為控制增值稅,跨區(qū)域預(yù)繳了408000的開票額,1728303的開票額增值稅,9的稅率,預(yù)繳了2的增值稅,是(408000+1728303)/1.09*0.09-預(yù)繳的增值稅29093.56+6868.11=140430稅額,商貿(mào)需要給建筑開140430的進項對嗎?增值稅附加掉的部分要算進去嗎
老師,我想問下,公司一般納稅人,建筑行業(yè),合同金額是200萬,開工前開了60萬的發(fā)票出去申請預(yù)收款,這個60萬是預(yù)繳2%增值稅嗎?那如果我完工后再開140萬的發(fā)票,這個140萬是交9%的增值稅嗎?原來的60萬只交了2%的增值稅,后面要不要補交的?
老師 我們是一般納稅人商貿(mào)公司 我購進一部分苗木 然后再賣給建筑公司 。我購進的苗木能按9%57計算抵增值稅嗎 ?我銷售給建筑公司時 稅率是13%往外開票吧
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
老師,交完社保后具體每個職工的明細在哪里查?沒看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬的合同,收錢是由我們的A公司收款,30萬發(fā)票是A公司開的,另20萬是B公司開的,A跟B公司簽一個代收款協(xié)議,A公司再把B公司開票的20萬轉(zhuǎn)過去,這樣操作對這兩家公司有什么風(fēng)險,這樣正規(guī)嗎?按道理來說,應(yīng)該是B公司給甲公司開票,20萬款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開辦費核算?
預(yù)繳的時候預(yù)繳的有附加稅
你好;? ?預(yù)交的時候附加稅預(yù)交的; 如果你增值稅抵扣了。 你附加稅不繳納;? 之前預(yù)交的附加稅 以后抵減??
好的,那我開140430的稅給建筑是對的
你好; 是 ; 按照實際開即可??
嗯嗯,好的
好的;希望能幫到你??