你好;? 是的; 你把增值稅全部抵扣了。你i附加稅也是不繳納的??
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個(gè)月在當(dāng)?shù)亻_(kāi)了發(fā)票 預(yù)繳了增值稅和其他幾個(gè)稅種。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候。增值稅這塊。就直接把建筑地預(yù)繳的稅款填進(jìn)報(bào)表里。把現(xiàn)場(chǎng)繳納的稅刨掉報(bào)送對(duì)吧。 但是增值稅報(bào)完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來(lái)計(jì)算的。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出增值稅稅額。那我按照實(shí)繳的稅額來(lái)計(jì)算附加稅的話(huà)。我在項(xiàng)目上交的附加稅怎么做賬呢。
老師,建筑業(yè)預(yù)繳增值稅是有個(gè)差額征稅是嗎?就是我公司開(kāi)給甲方的金額,減去分包商開(kāi)給我司的金額,然后用差額計(jì)算稅額繳稅對(duì)嗎?
老師我們商貿(mào)公司要給建筑公司開(kāi)13的材料票,為控制增值稅,跨區(qū)域預(yù)繳了408000的開(kāi)票額,1728303的開(kāi)票額增值稅,9的稅率,預(yù)繳了2的增值稅,是(408000+1728303)/1.09*0.09-預(yù)繳的增值稅29093.56+6868.11=140430稅額,商貿(mào)需要給建筑開(kāi)140430的進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎?增值稅附加掉的部分要算進(jìn)去嗎
老師,我想問(wèn)下,公司一般納稅人,建筑行業(yè),合同金額是200萬(wàn),開(kāi)工前開(kāi)了60萬(wàn)的發(fā)票出去申請(qǐng)預(yù)收款,這個(gè)60萬(wàn)是預(yù)繳2%增值稅嗎?那如果我完工后再開(kāi)140萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)140萬(wàn)是交9%的增值稅嗎?原來(lái)的60萬(wàn)只交了2%的增值稅,后面要不要補(bǔ)交的?
老師 我們是一般納稅人商貿(mào)公司 我購(gòu)進(jìn)一部分苗木 然后再賣(mài)給建筑公司 。我購(gòu)進(jìn)的苗木能按9%57計(jì)算抵增值稅嗎 ?我銷(xiāo)售給建筑公司時(shí) 稅率是13%往外開(kāi)票吧
請(qǐng)問(wèn)袋裝酸菜流通環(huán)節(jié)稅率多少?
你好老師請(qǐng)問(wèn)開(kāi)發(fā)票該收多少個(gè)稅點(diǎn)怎么算呢?
一張大額的發(fā)票可以紅沖一部分金額嗎?
固定資上月入賬本月紅沖發(fā)票分錄怎么做,最終進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終轉(zhuǎn)入那里了
去年4月份退貨給供應(yīng)商793元,今年4月份供應(yīng)商補(bǔ)貨793元,都形成了對(duì)賬單。這可以沖平不用開(kāi)票嗎?因?yàn)槿ツ?月份的貨款還沒(méi)付他16546.4元
#提問(wèn)#老師2022年變更工商股份時(shí),忘記變更稅務(wù)了,怎么辦
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食堂米面糧油發(fā)票,交不交個(gè)稅?依據(jù)是什么?
預(yù)繳的時(shí)候預(yù)繳的有附加稅
你好;? ?預(yù)交的時(shí)候附加稅預(yù)交的; 如果你增值稅抵扣了。 你附加稅不繳納;? 之前預(yù)交的附加稅 以后抵減??
好的,那我開(kāi)140430的稅給建筑是對(duì)的
你好; 是 ; 按照實(shí)際開(kāi)即可??
嗯嗯,好的
好的;希望能幫到你??