3000除以2.5%,這個(gè)是你的利潤 是收入減成本減費(fèi)用之后的余額
因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬,這個(gè)月的銷售收入是4萬,然后管理費(fèi)用是4萬多,原材料是2萬多,具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面,那么就沒有本年利潤了,本年利潤有借方余額是這樣做的么,要是錯(cuò)了能不能說明一下應(yīng)該怎么寫,然后本年利潤有借方余額表明這個(gè)公司虧損了,利潤是否無法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅,然后借方余額要結(jié)平么,然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅,我上半年有利潤,但是我下半年沒有利潤,利潤是虧損的,那么應(yīng)該怎么解決,怎么做這個(gè)賬, 我問的問題請(qǐng)老師一一說明
老師,我一月底,我給別人開票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒收到款,但是我們已經(jīng)把票開出去了,就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,就相當(dāng)于虛增了我的利潤,因?yàn)殄X根本就沒到賬,我的報(bào)表里面顯示我的利潤有幾百萬的利潤,那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問其他科目能不能過渡一下,就是不讓這個(gè)利潤虛增。
發(fā)票開了95萬,老板想繳納所得稅,我說大概是百十來塊得繳納,有個(gè)老師教我,你自己算一下,你的成本就等于收入減去45500。按照500乘以3%交稅。這樣我利潤就是45500,最后個(gè)體減半增收,只有12.5元,老師,我這哪里出錯(cuò)了嗎,
老師請(qǐng)問一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計(jì)凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎?因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負(fù)的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計(jì)的利潤表數(shù)是正的,可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯(cuò)了呀。會(huì)不會(huì)跟所得稅有關(guān)系?因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后,我的凈利潤少了很多。會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個(gè)數(shù)對(duì)不上呢
你好,老師,我這邊企業(yè)所得稅一直都沒太算明白,假如已知去年利潤是56萬交了3000的稅按照去年百分之2.5的稅率,怎么推算出來成本呢,希望老師能講的明白一些,知道利潤=收入-成本-費(fèi)用這個(gè)公式,但是倒推怎么得知成本一直沒明白,是乘法還是除法,誰除以誰或者誰乘誰。
老師,請(qǐng)問下報(bào)年報(bào)利潤表時(shí),有個(gè)本期數(shù)據(jù)和累積數(shù)據(jù),怎么填寫呢?是1月到12月的周期
老師 我們加油站是合伙企業(yè) 每個(gè)月賬做好以后都有利潤(未分配利潤一欄) 需不需要當(dāng)月都分配給合伙人 讓未分配科目保持為0
老師,洗車店購買的會(huì)員系統(tǒng),會(huì)員卡等一系列物資,應(yīng)該進(jìn)成本還是進(jìn)費(fèi)用?
老師,電子稅務(wù)局提示收到一張紅沖的航空運(yùn)輸電子客票行程的單,我后續(xù)需要怎么做呢?
匯算清繳交的是什么稅?
你好,老師,殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表怎么填?
老師收到的財(cái)政補(bǔ)貼在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),全部計(jì)入營業(yè)外收入,是不是就等于交了企業(yè)所得稅
申報(bào)24年所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)社保賬栽金額今提有補(bǔ)計(jì)提前兩年的合計(jì)數(shù)33402.4,實(shí)際屬于24年公司承擔(dān)的只有13206.07 社保費(fèi)模塊該怎么填寫
請(qǐng)問下,老板把兒子的高鐵票拿過來報(bào)銷是否可以報(bào)銷,兒子未滿18歲并且不在公司花名冊(cè)里面
代收購置稅怎么做分錄