您好,是否確認(rèn)收入看是否滿足稅法對(duì)于收入的要求。增值稅是開(kāi)票確認(rèn)收入,兩者存在差異
老師,我一月底,我給別人開(kāi)票,是我們的工程,他們要打款到我們,沒(méi)收到款,但是我們已經(jīng)把票開(kāi)出去了,就相當(dāng)于我確認(rèn)的收入了,我做的是借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,就相當(dāng)于虛增了我的利潤(rùn),因?yàn)殄X(qián)根本就沒(méi)到賬,我的報(bào)表里面顯示我的利潤(rùn)有幾百萬(wàn)的利潤(rùn),那這樣企業(yè)所得稅也增加了很多,我現(xiàn)在不知道怎么去處理,我如果不用應(yīng)收賬款,問(wèn)其他科目能不能過(guò)渡一下,就是不讓這個(gè)利潤(rùn)虛增。
請(qǐng)教老師:我公司是辦公室不動(dòng)產(chǎn)租賃的企業(yè)。 問(wèn)題1:公司達(dá)到稅收標(biāo)準(zhǔn)之后, 返還的1年辦公室租金 2千萬(wàn) 怎么入賬? 問(wèn)題2:對(duì)方之前開(kāi)給我們的發(fā)票 要不要退回沖紅? 問(wèn)題3: 那返給我們的2千萬(wàn)租金就開(kāi)張收據(jù)給對(duì)方就好了麼? 問(wèn)題4:這個(gè)賬務(wù)處理,怎么做?是要確認(rèn)收入?還是掛其他應(yīng)付款呢? 做收入那樣利潤(rùn)就很高很高,增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應(yīng)付款的話,這個(gè)錢(qián)以后是不會(huì)還了的。
老師,就是我們公司賬務(wù)處理,計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,營(yíng)業(yè)外支出就增加,因?yàn)闆](méi)有信用減值損失科目,這是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,稅法不認(rèn)可我到時(shí)候匯算清繳調(diào)增企業(yè)所得稅就可以了,但是我的賬是可以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的哈,老師,因?yàn)閼?yīng)收賬款沒(méi)收到款,如果就一直放在應(yīng)收賬款,我們未分配利潤(rùn)實(shí)際是虛數(shù),因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)數(shù)據(jù)來(lái)源于收入個(gè)支出,收都沒(méi)收回錢(qián),所以未分配利潤(rùn)是虛數(shù),按照未分配利潤(rùn)來(lái)看分紅,不符合真實(shí),我不知道我理解對(duì)不對(duì),老師
今年2月份,我們老板讓調(diào)一筆去年的賬,去年12月確認(rèn)收入成本的項(xiàng)目,她說(shuō)到今年再確認(rèn),然后我用以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表是沒(méi)問(wèn)題的,然后今年2季度報(bào)表,確認(rèn)了收入和成本,做完利潤(rùn)表,發(fā)現(xiàn)要交企業(yè)所得稅,因?yàn)槟枪P調(diào)賬不影響利潤(rùn)表,利潤(rùn)表相當(dāng)于去年記了一遍收入今年又記一遍,我就不知道怎么處理這個(gè)情況合適了
老師公司去年的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅的報(bào)表利潤(rùn)不一樣現(xiàn)在稅局讓修改報(bào)表,報(bào)表多了個(gè)營(yíng)業(yè)外收入我已經(jīng)給他去掉了但是現(xiàn)在借貸不平我要怎么調(diào)整,營(yíng)業(yè)外收入做賬的時(shí)候做錯(cuò)了是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在我把收入加到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅里面我的金額不平了我要調(diào)哪個(gè)科目呢?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷(xiāo)售價(jià)格為1200萬(wàn)元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬(wàn)元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問(wèn)題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒(méi)注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣(mài)化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷(xiāo)月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門(mén)店,當(dāng)月的實(shí)際銷(xiāo)售,要下個(gè)月才對(duì)賬開(kāi)發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N(xiāo)售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷(xiāo)售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
問(wèn)題是我現(xiàn)在這樣處理所得稅多了幾百萬(wàn),針對(duì)這個(gè)情況有沒(méi)有更好處理,就是提前開(kāi)票出去了,但是款沒(méi)到賬
您好,您開(kāi)票是否滿足收入確認(rèn)條件,是否提前開(kāi)票。若提前開(kāi)票,那您只確認(rèn)增值稅開(kāi)票收入,不確認(rèn)所得稅收入
我是軟件做賬的,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅有12 多萬(wàn),你的意思是我的利潤(rùn)是虛增的,就不管了嗎?我賬務(wù)處理做應(yīng)收賬款對(duì)嗎?
您好,所以確認(rèn)收入是看是否滿足收入確認(rèn)條件,不是看何時(shí)開(kāi)票
他是軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅十二多萬(wàn),我現(xiàn)在怎么處理這個(gè)情況,就不管是嗎?我的賬務(wù)處理是對(duì)的嗎