你好,這個不退稅給你免稅的情況下。
你好,我們是生產(chǎn)企業(yè)出口。申報出口退稅當(dāng)月是否需要在增值稅申報表里做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?且進(jìn)項稅額如何確定?
我們是免抵退的生產(chǎn)企業(yè),增值稅申報的時候,需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?,進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額是否是出口退稅的金額?
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),這次出口的是外購的,也不符合視同自產(chǎn)的情況,最免稅,是不是對應(yīng)這筆的進(jìn)項要做轉(zhuǎn)出?
生產(chǎn)企業(yè)出口不是自己生產(chǎn)的產(chǎn)品,不可以退稅,已經(jīng)開具13%稅率的銷項發(fā)票,其對應(yīng)進(jìn)項需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
公司出口產(chǎn)品,可以做出口退稅嗎,銷項稅額是可以免嗎,自己生產(chǎn)的產(chǎn)品,進(jìn)項稅額可以退嗎,可以做出口退稅的話需要準(zhǔn)備什么單據(jù)呢
老師 請問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會計處理。分錄以及如何申報
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,請問我這樣做對嗎,感覺做錯了
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計?
什么情況下不退稅呀
購入的發(fā)票名稱規(guī)格型號和你報關(guān)單有差異 或者時間太長稅務(wù)局不給退 或者退稅率0