你好,如果和自己公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是一樣的報(bào)關(guān)商品編碼,可以退稅.
生產(chǎn)企業(yè)出口不是自己生產(chǎn)的產(chǎn)品,不可以退稅,已經(jīng)開(kāi)具13%稅率的銷項(xiàng)發(fā)票,其對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅應(yīng)退稅額為什么是銷項(xiàng)稅額乘以稅率差,出口退稅不是退的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
公司出口產(chǎn)品,可以做出口退稅嗎,銷項(xiàng)稅額是可以免嗎,自己生產(chǎn)的產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅額可以退嗎,可以做出口退稅的話需要準(zhǔn)備什么單據(jù)呢
1、出口退稅環(huán)節(jié)中,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票什么時(shí)候用?2、老師,外貿(mào)企業(yè)是不是可以,進(jìn)項(xiàng)票開(kāi)票日期晚于銷項(xiàng)票日期,而生產(chǎn)企業(yè)不可以,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票日期要早于銷項(xiàng)票日期,因?yàn)橛猩a(chǎn)周期。3、外貿(mào)企業(yè)是不是不可以有留抵退稅,而生產(chǎn)企業(yè)可以有留抵退稅和出口退稅
老師生產(chǎn)出口退稅企業(yè)自己,什么情況要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們現(xiàn)在外購(gòu)產(chǎn)品出口的話,這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
問(wèn)題 1.個(gè)稅(工資薪金所得)是按年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅,為什么每個(gè)月都要計(jì)算個(gè)稅,是月度公司幫個(gè)人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時(shí)候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請(qǐng)問(wèn)為什么要乘個(gè)8?
老師,為什么這兩個(gè)不對(duì)
為什么個(gè)稅每月都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開(kāi)的票,晚上發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,分公司之前一直獨(dú)立核算,24年下半年合并到總公司合并申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時(shí),能使用分公司的之前年度的彌補(bǔ)虧損嗎!
個(gè)人所得稅的填寫(xiě)有啥注意的嗎?去年掛在一個(gè)公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個(gè)嬰兒的專項(xiàng),之前因?yàn)槎际?申報(bào),分紅交的個(gè)稅,可以專項(xiàng)抵扣到時(shí)退稅嗎?
老師, 我們公司把場(chǎng)地租給B公司,B公司買這個(gè)三輪車來(lái)用,把發(fā)票開(kāi)到我們公司,錢(qián)是B公司支付的 這個(gè)發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項(xiàng)選擇二的5題,這個(gè)30是那里來(lái)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,有沒(méi)有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
是外購(gòu)的 不做退稅處理
視同內(nèi)銷 其對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出嗎
你好,不做退稅處理,按免稅申報(bào)增值稅.做對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
但是我已經(jīng)按13%稅率開(kāi)票了 還要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
你好,不是開(kāi)13%的專票,是開(kāi)稅率為免稅的普票.再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
稅局有要求要視同內(nèi)銷 不做免稅處理
所以我在想已經(jīng)交稅了 進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該不用轉(zhuǎn)出了吧
你好,視內(nèi)銷了,不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出