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老師:單位處理一個(gè)固定資產(chǎn),價(jià)值7000,按照網(wǎng)上的分錄已經(jīng)把固定資產(chǎn)清理科目做平了。 8000的固定資產(chǎn),我計(jì)提折舊1000,剩余賬面價(jià)值7000,出售的時(shí)候?qū)?yīng)稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應(yīng)付款。稅金203元,我做了營業(yè)外支出。 現(xiàn)在有一個(gè)問題是 ,這7000,我申報(bào)了無票收入,但是生成的報(bào)表里面,這7000沒有在利潤表反應(yīng),因?yàn)槲以谫~上是平進(jìn)平出,沒有利潤,稅金支出是虧損的。請問該如何處理?

2020-11-30 16:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-30 16:29

那就表明你出售這個(gè)固定資產(chǎn)是虧本銷售的

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快賬用戶5460 追問 2020-11-30 16:31

老師那我申報(bào)無票收入7000對不?

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齊紅老師 解答 2020-11-30 17:44

是的,按無票收入申報(bào)的

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那就表明你出售這個(gè)固定資產(chǎn)是虧本銷售的
2020-11-30
同學(xué)你好 這樣申報(bào)對的 2.不需要的
2020-11-30
您好,對的 會(huì)計(jì)上按照處置所得在營業(yè)外支出反應(yīng)的,不是做一筆收入再做一筆支出的
2021-01-12
你這不是做的是平的嗎
2022-07-05
同學(xué)您好,這種情況是屬于正常的現(xiàn)象,能解釋得通即可。增值稅申報(bào)表是開了發(fā)票就要確認(rèn)收入了,但我們平常做賬是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來做,這一種情況也會(huì)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致的,只要我們能合理解釋,就可以哈。
2024-06-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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