同學你好 看你年度利潤表的成本 如果不對那就是有調(diào)整
企業(yè)所得稅匯算清繳中的中華人民共和國企業(yè)年度納稅申報表(A類 2017版) 這表中的營業(yè)成本是根據(jù)哪幾個表匯總出來的數(shù)字 為啥不正確呢 我要如何查
老師,請問一下,A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)表中最后一行30(十)實際應(yīng)補(退)所得稅額(FZ1+FZ3)顯示金額為1.21元,這個1.21元是我匯算清繳后需要交的企業(yè)所得稅款嗎
1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入”為:【231910】元; 2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本”為:【338286】元; 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第9行“投資收益”為:【0】元; 4.申報的營業(yè)收入和投資收益小于營業(yè)成本,請核實申報數(shù)據(jù)填報是否有誤。
1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第13行“利潤總額”為:【383361.43】元; 2.您單位填報的《利潤表》“利潤總額”本年累計金額為:【-225638.57】元; 3.您單位填報的申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第13行“利潤總額”與《利潤表》中填報的“利潤總額”不一致,請核實。 低 申報表管理費用金額與利潤表不一致 1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第5行“管理費用”為:【1007302.18】元; 2.您單位《利潤表》中“管理費用”本年累計金額為:【1227302.18】元; 3.兩者不一致,請核實申報數(shù)據(jù)填報是否有誤。 低 未享受更優(yōu)惠的小微政策 1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第26行“減免所得稅額”為:【93035.04】元; 2.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第25行“應(yīng)納所得稅額”為:【116293.8】元; 年報出現(xiàn)的問題,怎么調(diào)?
老師您好!我現(xiàn)在報2024A00000中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)2021年版,年報,為什么第四季度數(shù)據(jù)自動出來的數(shù)據(jù)與第三季度的數(shù)據(jù)一樣,與2024年12月報表資產(chǎn)總額對不上,需要怎樣處理
老師,未開票收入怎么申報?
老師你好,招待費為需要發(fā)生額的允許扣除60%和最高不允許超過5千‰‰,請問我直接入賬的時候按60%入賬,如果也不超過千分之5,可不可以?到時候所得稅不調(diào)整。是否可以?還是必須按100%入賬,最后調(diào)整40%
采購工藝品出租出去,例如買了10萬的工藝品,租出去一個簽合同3年3萬,押金2萬,租出去一個一共收到5萬。這采購的10萬工藝品按開發(fā)票進來的次月折舊嗎?按幾年折舊?小規(guī)模申報增值稅按收到的3萬確認增值稅收入嗎?有限合伙企業(yè)個稅收入1個按1萬確認嗎?
A企業(yè)10月購買一套攝錄轉(zhuǎn)播專用車(屬于特種車輛),不含增值稅單價300萬元,當年已按會計規(guī)定計提折舊11萬元。企業(yè)所得稅應(yīng)當如何納稅調(diào)整?折舊扣除?還是全額扣除?
公司股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),個人所得稅是否應(yīng)由公司代扣代繳?能否提供法律或文件依據(jù)?
行政單位中臨時人員可以在發(fā)票上簽經(jīng)辦人員或者證明人員嗎?
課程沒看完馬上到期怎么緩存到手機里呢
沒看完快到期了怎么下載課程呢
老師,汽車行業(yè),就是賣商務(wù)車的公司,這個做外賬,是買什么財務(wù)軟件,比較好
公司對公賬戶提現(xiàn)大額現(xiàn)金用途怎么寫?需要什么資料
我22年的利潤表跟資產(chǎn)負債表我有更正錯誤申報 我調(diào)整了報表 為啥這個營業(yè)成本沒有改過來呢
年度利潤表具體指的是哪個表呀 是22年四季度的A類報表?
同學你好 你確定系統(tǒng)里改了嗎
同學你好 利潤表是去年年度累計的利潤表 不是第四季度的
報銷我都更正了 我看了 都是修改后的數(shù)字 為什么年報出來的還是之前的數(shù)字呢
可以了 我重新刷新以后就正常了
好的 之前看來是系統(tǒng)問題