你好可以 不交個稅的
9月1日,甲公司將本公司生產(chǎn)的部分F產(chǎn)品作為福利發(fā)給本公司職工,其中生產(chǎn)工人400件、車間管理人員100件、專設(shè)銷售機構(gòu)人員50件,該產(chǎn)品每件銷售價格為0.6萬元,實際成本為0.4萬元1、借:生產(chǎn)成本——直接人工271.2借:制造費用——福利費67.8借:銷售費用——福利費33.9貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費372.92、同時需要做分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬——福利費372.9貸:其他業(yè)務(wù)收入330貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)42.93、同時結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的其他業(yè)務(wù)成本,分錄是:借:其他業(yè)務(wù)成本220貸:庫存商品220分錄的結(jié)果是怎么算出來的
公司外出辦公,50元餐補,隨時發(fā)生直接報銷打款, 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利?(可以直接計入其他應(yīng)收款-某某某 嗎?) 這種情況,核算月工資,個稅的時候需要把它計算進去嗎?
老師您好,請問: 前任會計,12月份沒計提社保費,也沒繳納。2024年1月才補繳的,這個我補分錄時,是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借:管理費用-社保費-以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 補繳12月份社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營業(yè)外支出-稅費滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請問這樣對嗎?那個以前年度損益調(diào)整分錄,應(yīng)該怎么寫?我需要更正去年的報表嗎?更正利潤表、資產(chǎn)負債表?
請問老師,我公司購福利用于公司員工,有些福利是從線上購買, 先支款給員工 借:其它應(yīng)收款—行政人員 來發(fā)票:借:管理費用—職工福利費2萬元 貸:其它應(yīng)收款—行政 由于職工福利費需要并入工資薪金繳納個稅,我們把福利費并入工資總額申報個稅,然后把工資總額中包含的職工福利費2萬元在紅沖避免重復(fù) 比如,工資總額共計50萬元,其中工資48萬元,福利費2萬元 借:應(yīng)付職工薪酬—工資總額50萬元 借:管理費用—職工福利費2萬元 貸:銀行存款48萬元 這樣走賬可以嗎? 貸:銀行存款
老師,1、公司給外出的員工的餐補是誤餐補助嗎?2、這個補貼月末會與工資一起發(fā)放給員工,我在拿到工作表后分錄——借:管理費用——工資,銷售費用——工資,生產(chǎn)成本——工資,貸:應(yīng)付職工薪酬——工資,借:銷售費用——差旅費,貸:應(yīng)付職工薪酬——工資。申報個稅時,把誤餐補助挑出來放入免稅里面,其他的計入工資薪金,這樣對嗎?免稅那里需要上傳什么資料到個稅系統(tǒng)里嗎?
老師,招待客人住宿費開了專票子能抵進項嗎?
老師,就是24.12,有個項目,因為人員沒到場罰款1000,當(dāng)時做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個調(diào)增之后,凈利潤給第四季度凈利潤不就不一樣了么,這個沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報時,讓填項目編號,項目編號跟該項目的土增稅編號一樣嗎?
讓你問老師,庫存有原材料,這月開進來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進項票嗎?稅負是看原材料和成品對比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購買公司當(dāng)?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購買了社保,公司是否還可以購買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時候第一行第一列工資薪金支出和個稅里面一樣還是最后的合計金額和個稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實用新型的專利 后繳納的年費怎么做會計分錄,申請高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個稅。然后開回來的個人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費?
貸方科目計入???哪個???
借管理費用, dai其他應(yīng)付款 借,其他應(yīng)付款貸,銀行