你好,那你這個(gè)固定資產(chǎn)應(yīng)該是價(jià)稅合計(jì)的。
老師,請問公司貸款買車,貸款內(nèi)容包括車款+買車的購置稅款,以前購置稅款是直接現(xiàn)金給我們的,但是現(xiàn)在貸款公司,先把錢打給4S店了,然后4S店,在把購置稅的款,對公打給我們,這筆款我們也不用還給4S店,以后都現(xiàn)金直接還給貸款公司就行,其余的車款也是每月現(xiàn)金支付就行,不用進(jìn)賬。等發(fā)票和購置稅單到了,我就先1、借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款法人(車款全款加購置稅款),2、直接借固定資產(chǎn)車款+購置稅款,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸現(xiàn)金,但是是現(xiàn)在4S店對公給我打了購置稅的款,這個(gè)款我怎么做賬那
老師您好,請問一個(gè)公司二手車置換的問題,公司有一臺舊車12年入的固定資產(chǎn),沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,2021年作為二手車置換購入新車,置換價(jià)格是5萬元,這個(gè)款二手車交易公司直接將款匯入我們將購買新車的4S店,作為我們新車的部分車款,新車總價(jià)20萬,因此我們除去這筆置換收入,實(shí)際對公賬戶匯入4S店的價(jià)款只需要15萬。想請問下這個(gè)業(yè)務(wù)的處置固定資產(chǎn)以及購買新車的賬務(wù)處理,麻煩老師解答一下,謝謝。
機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票737000元(其中增值稅84,787.61元,不含稅價(jià)格652,212.39元),購置稅65,221.24元,按揭服務(wù)費(fèi)3500元,上牌費(fèi)1500元,借款張三10000元預(yù)付了,轉(zhuǎn)賬支付381,722.00元.剩余未付415,499.24元,每月25日支付12147.04元還款(從2021.7.15-2024.7.15三年合計(jì)437,293.44元)。 我做分錄:借:固定資產(chǎn)--652212.39元 應(yīng)交稅金--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 84787.61元 管理費(fèi)用--服務(wù)費(fèi) 3500元+1500元 貸:其他應(yīng)付--張三 10000元 銀行存款 381722元 長期應(yīng)付款--某銷售汽車公司415,499.24元 這應(yīng)是三年按揭應(yīng)付的數(shù)437239.44元才對吧?我哪里做錯(cuò)了呢
老師 我們公司按揭了輛車 購置稅是要加入固定資產(chǎn)的對嗎 車款是17W 我的分錄是 借固定資產(chǎn)165486.72(不含稅價(jià)購置稅) 貸方是其他應(yīng)付-汽車銷售公司 因?yàn)槲易龅氖莾?nèi)賬 就沒有加進(jìn)項(xiàng)稅 但是好像哪里不對呢 因?yàn)槲沂且Ц?7W的車款 這個(gè)分錄做下來只有16萬多啊 哪里沒做對老師?
老師,請問一下,我公司是汽車貿(mào)易公司,是一般納稅人,但是公司不銷售汽車,客戶買車由我公司與客戶簽訂代購協(xié)議,客戶的首付款跟汽車按揭款直接打到我公司賬戶上由我公司代付車款(不是全部款,是一部份)到4S店,4S店直接開機(jī)動(dòng)車發(fā)票給客戶,那我公司收到按揭款后,會(huì)計(jì)分錄記:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-XX車款。支付車款時(shí),記:其他應(yīng)付款-XX車款 貸:銀行存款。余下部分作為我公司收取的服務(wù)費(fèi),借:其他應(yīng)付款-XX車款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 然后,我公司只需要交收取服務(wù)費(fèi)的稅就可以了,對嗎?
老師您好,請問公司祖用員工的車不開票,需要交什么稅?
老師。我想問一下就是工會(huì)返還穩(wěn)崗返還,當(dāng)時(shí)賬做成營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-不增稅收入,在季度所得預(yù)繳的時(shí)候利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入已經(jīng)計(jì)算過了,現(xiàn)在匯算清繳還要在調(diào)出來交稅嗎?系統(tǒng)老跳出來。 當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了,應(yīng)該是營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助-增稅收入,做成不征稅收入了
甲公司給我公司借款,有合同,結(jié)果甲公司操作失誤,用乙公司給我方打款。根據(jù)會(huì)計(jì)法和稅務(wù)相關(guān)合規(guī),我公司需要留存什么樣的證明,可以直接退錢打給乙公司嗎
老師,我們新成立的公司,法人是第一大股東,投資了80萬,現(xiàn)在投資款還沒打進(jìn)銀行,老板怕賬戶不用會(huì)封住,老板可以直接打幾萬進(jìn)銀行嗎?這樣算投資款還是跟法人的借款?
老師,個(gè)體工商戶開出的發(fā)票,是單位抬頭,但是付款是個(gè)人,這個(gè)合理嗎
22年注冊資本是100萬,認(rèn)繳時(shí)間是定的是29.6月,24年后面又增資了200萬,認(rèn)繳時(shí)間定的是29.12月請問下工商年報(bào)里面認(rèn)繳出資額,時(shí)間按照哪個(gè)填寫
老師申報(bào)個(gè)稅預(yù)填扣除信息里社保醫(yī)療失業(yè)為啥帶不出來?是需要手動(dòng)填可以不?
研發(fā)費(fèi)支出怎么區(qū)分資本化、費(fèi)用化
請問老師,如果和甲方已經(jīng)簽合同了,供貨合同,約定先支付預(yù)付款,未提是否需要發(fā)貨,所以給甲方開了部分預(yù)付款的發(fā)票,是按照數(shù)量的30%開的,比如原合同約定是5,5*30%=1.5臺,這樣開的預(yù)付款發(fā)票,可以嗎,還有出庫單是真正發(fā)貨的時(shí)候再跟著入賬嗎還是怎樣
老師,問一下,分公司的負(fù)責(zé)人在分公司發(fā)獎(jiǎng)金,沒問題吧
你看下你價(jià)稅合計(jì)是多少?
價(jià)稅合計(jì)就是17萬
你好,如果你不考慮增值稅的話,應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款170000
老師 發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)是17萬
已經(jīng)回復(fù)了,你可以看一下嗎?如果你內(nèi)賬不做應(yīng)交稅費(fèi)的話,這個(gè)固定資產(chǎn)應(yīng)該是17萬。
那購置稅呢
購置稅做固定資產(chǎn)里面。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。