需要,需要改去年申報
老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時發(fā)票未收到,匯算清繳調(diào)增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對嗎?謝謝
你好目前做2021面的匯算清繳,然后我在今年22年2月份的時候發(fā)現(xiàn)20面有筆收入做錯了,就是全年收入多做了,那么我現(xiàn)在做21年的匯算清繳要怎么處理調(diào)整?20年的年報需要去修改嗎,謝謝
22年的沖銷暫估沖成了主營業(yè)務收入,現(xiàn)在23年做22年匯算清繳發(fā)現(xiàn)不對,我需要怎么改?需要改去年申報嗎?
請問今年已經(jīng)做了2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,現(xiàn)在需要紅沖去年開出去的發(fā)票,那我需要去修改去年的報表嗎
做賬22年的暫估,在23年匯算的時候調(diào)增交了所得稅,之前做賬 借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款-暫估,現(xiàn)在不付,也收到發(fā)票了,做賬還是紅沖嗎
您好,職業(yè)病體檢費可計入安全管理費用嗎?
匯算清繳什么樣的算是0報?
老師,是不是錄入起初只會形成資產(chǎn)負債表不會形成利潤表
老師好,我想咨詢一下子共同分擔的即征即退項進項稅額公式,全年一般項目銷售額13萬,即成即退,項目銷售額5萬,可分攤的進項稅額為2000。是不是這樣算,50000/(50000+130000)=0.28,再用2000x0.28=560,那么,即征即退,部分可以分擔的就是560元?
老師,請問生育津貼是需要連續(xù)交夠12個月才能領,如果交不夠,就等交夠了在領嗎?
請問老師,如果是半路接受的公司做賬的話我需要跟對方要什么財務數(shù)據(jù)?
現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
請問發(fā)年終獎怎么交稅?
老師,我們現(xiàn)在叫事務所來做23年和24年的審計,但他們出的審計報告資產(chǎn)負債表跟我們填寫的不一樣,我需要去更改稅務填表的報表嗎
老板在供應商那里叫貨了,送客戶了 這個怎么走
改哪些申報
是22年10月沖錯的
修改四季度申報表即可
好的,需要把22年10月的憑證更改過來吧?再更正申報?
是,把22年10月的憑證更改過來,再更正申報
不需要更正23年1季度申報吧?
不需要更正23年1季度申報
這個不影響23年期初數(shù)據(jù)嗎?
會影響23年期初數(shù)據(jù)。影響的資產(chǎn)負債表,沒關系
這個影響了,沒關系嗎?不需要更正?
沒關系的,可不更正,二季度按正確的期初報即可
我是直接在10月份把做錯的那筆直接反沖回來,做一筆正確的分錄嗎?
直接在10月份把做錯的那筆直接反沖回來,做一筆正確的分錄。
那筆做錯本來就是沖銷暫估的分錄,改正也還是把這個反沖?
是,改正也還是把這個反沖