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請(qǐng)問今年已經(jīng)做了2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,現(xiàn)在需要紅沖去年開出去的發(fā)票,那我需要去修改去年的報(bào)表嗎

2023-05-31 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-31 15:18

你好,是的,是要去修改。

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快賬用戶1311 追問 2023-05-31 15:21

不可以做到今年的報(bào)表里面嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-31 15:25

你好,正規(guī)的做法就是要去修改去年的。

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快賬用戶1311 追問 2023-05-31 15:39

那做到今年會(huì)有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-31 15:56

你好做到今年就要看管理員了,如果管理員較真的話,他就會(huì)讓你調(diào)整今年的,然后去更正到去年。

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你好,是的,是要去修改。
2023-05-31
不需要去改去年的增值稅報(bào)表
申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,不需要把紅沖的開票金額減下來
2023-05-18
你好,這個(gè)一般都是中沖減本年的收入就可以。
2022-06-16
可以在今年補(bǔ)計(jì)提的
2023-05-23
你好,不需要調(diào)整的,直接紅沖當(dāng)年的就行。
2023-06-08
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