你好同學,首先第一個問題,您二零年的年收入多做了多少?我的建議是,如果多做的金額不大的話,就不要再調(diào)整了。避免引起稅務局的關(guān)注。
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
你好目前做2021面的匯算清繳,然后我在今年22年2月份的時候發(fā)現(xiàn)20面有筆收入做錯了,就是全年收入多做了,那么我現(xiàn)在做21年的匯算清繳要怎么處理調(diào)整?20年的年報需要去修改嗎,謝謝
我公司22年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)22年報表錯誤,23年的時候我做了以前年度損益調(diào)整,那么在23年匯算清繳時需要調(diào)整報表嗎
老師您好,23年做22匯算清繳的時候,有一筆22年100萬的推廣費發(fā)票沒有收到,所以在做22年匯算清繳的時候沒有入賬,然后23年6月份收到了這張發(fā)票,做了以前年度損益調(diào)整,今年做匯算清繳是要怎么做呢
老師節(jié)日好!想請教一下,開建筑發(fā)票的時候,我要選擇3%,它只出現(xiàn)9%,這個怎么處理?
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,現(xiàn)在怎么做分錄?還需要用利潤分配未分配利潤來調(diào)么
請問老師,客人在酒店用餐時買的煙怎么做賬?
老師內(nèi)賬,單位收到銀行電子承兌,為預付的貨款,我做分錄借應收票據(jù),出票人公司,貸預收賬款預付款的單位,對嗎?
老師 為什么c選項 自產(chǎn)的貨物用于自用 為什么不視同銷售
2021年公司從個人買了一輛車做固定資產(chǎn),現(xiàn)在簽了一個三方協(xié)議抵賬處置掉,我公司是一般納稅人,購入時沒有抵扣進項,按3%開普票,開票的時候,項目名稱怎么填,或者稅收分類編碼一般是啥
老師企業(yè)所得稅季度預繳除了固定資產(chǎn)一次性扣除,其他不要考慮調(diào)增調(diào)減,匯算清繳才考慮對吧
公司發(fā)工資銀行賬戶沒有錢,股東向公戶轉(zhuǎn)款,能給股東發(fā)工資嗎
單位儲存成本增加,為什么送貨量會增加
2024年借成本50貸應收50,2025年發(fā)票開了30回來,做差異調(diào)整2024年借庫存20貸以前20,報表是不是要調(diào)利潤表成本-20,資產(chǎn)負債表預收-20,未分配利潤20 請問報表應收貸方重分類后是放在預收里面-20,這樣對嗎,資產(chǎn)負債表,應該怎么調(diào)
微信掃碼加老師開通會員
4萬多,就是我做匯算清繳的時候不要去管了也不要調(diào)整是嗎
你好,我給你個建議,這個金額不算很多,你不要調(diào)整了,因為本身你收入多的話,稅務局他是高興的,因為有有可能你要多交點稅,所以說你在減少的話,我怕他會關(guān)注你這個單位。
可是我在今年2月份的時候做了以前年度損益調(diào)整,老師的意思是我這個也不用做嗎?不做我賬上就不平了,因為應該沖抵應收賬款的
那您這種情況的話,您可以不動表,光動憑證借應收賬款貸利潤分配未分配利潤,用這個利潤分配去代替主營業(yè)務收入,因為跨年了。如果說你想動表的話,你就去調(diào)整那個匯算清繳的表格。
老師就是我把我2月份做的憑證改一下,不要進以前年度損益科目是嗎?
你好,同學不太可以,你必須得通過利潤分配,或者是一切年度損益,你不能讓他去影響今年的收入。
或者是通過以前年度損益調(diào)整小企業(yè)會計準則,沒有這個科目了。
老師我做了以前年度損益調(diào)整,我還是通過利潤分配去調(diào)整比較好是不?就是我的我的情況是進了錢以后我直接全部做了收入然后當期的發(fā)票小于收入,差額部分應該沖賬應收賬款,但是我又多做了一遍收入,我的理解是我就做憑證的改動就可以了,報表和匯算清繳都不要去動了是吧
通過以前年度損益調(diào)整了,還得把以前年度損益調(diào)整在跟利潤分配,未分配利潤他倆再去做憑證。
你好同學,我的意思是憑證,只要動了您的報表和匯算清繳就一定要受到影響的,因為你的收入給了你,利潤表上的收入也改了,所以說報表和匯算清繳都要調(diào)整。
老師就是還是要去做報表和匯算清繳的調(diào)整嗎?我不太理解,那是不是20年的報表到現(xiàn)在的報表都要修改呢?我有點腦子轉(zhuǎn)不過來,實在是不好意思,我這種情況就是都需要改動是嗎?有什么辦法可以不去改動或者最簡便嗎
你好同學,所以說我才不讓你去二零年調(diào)整,因為你調(diào)整了,你后面的報表都要跟著改的太繁瑣了。
您這個應收賬款的話,您如果是外賬的話,要不然你就用庫存現(xiàn)金直接沖減它就可以了。