你好;? ?你們這個是稅點是怎么回事 ;? ?之前談的不含稅金額來支付租金嗎??
老師:我們預(yù)付4月房租給房東,他每個季度幫我們代開專票,這個月先付8293元,但是之后開發(fā)票的稅點是我們自己出的,我現(xiàn)在記帳怎么記?
老師:我們和公司租了個人的辦公,當時我們簽了不含稅每月8900 元,現(xiàn)在房東愿意幫我們代開發(fā)票,稅點我公司自己出,我想問代開的稅費,我們可以公轉(zhuǎn)他私人嗎
你好老師:我們公司轉(zhuǎn)了房租至房東個人帳戶,共8293元,他去代開發(fā)票可以開出是嗎?另外稅費當時合同寫是不含的,現(xiàn)在稅費由我公司出,轉(zhuǎn)給房東個人,但是稅費發(fā)票是寫房東個人的,我如何記這筆帳
你好老師,我之前預(yù)付了9、10、11月的房租費給房東,每月8293元,共24879元當時記了借:預(yù)付賬款24879元,貸銀行存款。現(xiàn)在1月份房東把12月的房租費也一起開了共4個月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我一月份才記這筆發(fā)票的賬,現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何記賬?
你好老師,我之前每個月9、10、11月的房租費每月支付房東費用為8293元,當時每月記了借:預(yù)付賬款8293元,貸銀行存款。共24879元,之前的賬已經(jīng)每個月記了,現(xiàn)在1月份房東把12月的房租費也一起開了,共4個月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我這邊這筆錢要現(xiàn)金報銷給她,現(xiàn)在這個發(fā)票我要如何記賬?
老師,麻煩問一下,編制現(xiàn)金流量表是只看庫存現(xiàn)金呢!還是銀行存款和庫存現(xiàn)金一起看
前提是真實業(yè)務(wù)發(fā)生,如果一個公司先開票給A公司,后面因為結(jié)算主體變更,需把A公司的票分很多次退票重開給B、C、D公司,這種情況會存在啥稅務(wù)風(fēng)險嗎
檢測公司,有些款不開票收款收到私人卡上,需要離職嗎?
收到個體給企業(yè)開的發(fā)票有代扣代繳的個稅字樣,所屬期去年12月,現(xiàn)在做在6月所屬期補繳上,可以嗎
收到個體給企業(yè)開的發(fā)票有代扣代繳的個稅字樣,所屬期去年12月,現(xiàn)在做在本月所屬期補繳上,可以嗎?有滯納金嗎
出差涉及到餐費,住宿可以抵扣嗎?
有哪位老師從事過珠寶行業(yè)的
老師好,支付一年房租100萬,當場就開具100萬發(fā)票了,這個怎么入賬。
老師,請問一下,工傷的工資怎么發(fā),駕駛員工資是計件(底薪3500每個月提成超過3500按照實際算,沒有超過3500按照3500),這樣還怎么發(fā)工資呢
在利潤表中,如果應(yīng)付賬款有1000借方,500貸方。和1200借方,700貸方。得到的最終值是否一樣。
是啊,之前說不含稅點的
但是開票的稅點費用要我們公司自己出
你好;? 那你就要把稅點 自己出的話; 借營業(yè)外支出-? 稅費支出 ;? 管理費用-租賃費? 貸預(yù)付賬款; 銀行存款 ; 借預(yù)付賬款? -租賃費貸 銀行存款? ?
老師:我今天支付了先做,借:預(yù)付賬款一租賃費,貸銀行存款?
你好; 對的; 就是這樣的做的?