你好,人力資源服務(wù),勞務(wù)派遣
請問我公司是勞務(wù)派遣公司,派員工去別的單位干活,只賺一個人頭費200,員工工資是我們替甲方代發(fā),他們將服務(wù)費和人員工資一起支付給我單位,然后我單位開票,那這些被派出去的人都要報個稅到我單位嗎?幾百個報了殘保金怎么辦?會交很多
我們是勞務(wù)派遣公司,我們現(xiàn)在要承包一片地,找臨時工干活,然后給地的單位開票,請問開什么發(fā)票
老師,我們是建筑制造業(yè),我們請的勞務(wù)公司派遣工人在公司干活,現(xiàn)在派遣公司要開全電發(fā)票,請問全電發(fā)票的建筑服務(wù)發(fā)生地是開我們公司實際干活地點還是我們客戶項目地址(我們開給客戶的備注項目地址)
請問我們公司一個員工的保險是在其他的勞務(wù)派遣公司交的,我們公司打款給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣公司繳納他的保險,然后給我們開發(fā)票,請問他們發(fā)票開勞務(wù)服務(wù)可以么
老師,我單位想找勞務(wù)派遣公司給安排幾個人去外地干活,我企業(yè)有什么注意事項,勞務(wù)公司給我們開什么發(fā)票,他們收取我們什么費用
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
老師,人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣服務(wù)不是要求派遣員工必須要簽訂2年以上的勞動合同,并且繳納社保嘛。但是我現(xiàn)在找的都是簽訂的一定工作量的勞動合同,不給繳納社保的
你還有什么其他的服務(wù),你們合同怎么簽訂的?
就是把地里面的活包了,他們給我們一部分好處費和工資,然后我們在發(fā)給這些和我們簽訂一定工作量的人,給他們發(fā)工資
簽訂的是什么合同的?
現(xiàn)在還沒簽訂呢,就是不知道稅率是多少,不知道怎么簽訂合同
農(nóng)產(chǎn)品種植服務(wù)開票稅目,3049900000000000000 其他現(xiàn)代服務(wù)
老師,稅率是多少呢?
那我發(fā)的工資能算作我的成本嘛?
辦納稅人6%,小規(guī)模的1%。
那我發(fā)的工資能算作我的成本嘛?
一般納稅人的6%,小規(guī)模的1%。 你發(fā)的是勞務(wù)報酬,不是工資 因為你簽訂的是勞務(wù)合同,又不是勞動合同,勞動合同這個是單位的正式職工,需要繳納社保的 需要個人給你們開發(fā)票才可以抵扣,如果不開發(fā)票,抵扣不了所得稅的。
我能不能開勞務(wù)費的發(fā)票
你好,具體的是什么勞務(wù)的?
就剛剛那個業(yè)務(wù)
你好,具體的什么勞務(wù)?勞務(wù)有很多種,勞務(wù)派遣,還有一個202勞務(wù)。勞務(wù)派遣嗎?如果是的話不行。