你好,你如果要這樣做,那么你就得從之前就開始補(bǔ)起,不能只補(bǔ)這個攤銷的這一部分呢。
老師,今天剛接手一家工業(yè)企業(yè),2016年成立的,一般納稅人,外賬交給代理記賬公司了,目前內(nèi)賬部分沒有建賬,有點(diǎn)亂,所有庫存都不準(zhǔn),只有應(yīng)收應(yīng)付賬款和出入庫單據(jù),都是exce表格記錄的,老板要求核成本,不知道該從何入手了,如果重新建賬,該從哪找數(shù)據(jù)呢?如果實(shí)際盤點(diǎn)的話,所出來的數(shù)據(jù)作為期初數(shù)可以嗎?但是上期累計(jì)數(shù)呢,前幾年的累計(jì)數(shù)怎么找呢
老師,我剛?cè)肼氁患夜?。公司去年年底換了老板重新找門面裝修,相當(dāng)于現(xiàn)在老板買人家公司殼吧。期間裝修費(fèi)三百多萬都沒有發(fā)票,代賬會計(jì)只做了去年的賬,今年沒做賬零申報(bào)。 1、現(xiàn)在代賬會計(jì)讓我把今年的賬全做在這個月。2、發(fā)票的裝修費(fèi)本月代賬會計(jì)讓老板原路退回一百多萬,又付回去了,就是一進(jìn)一出。讓我做賬時只做這一百多萬的收入,支出不做,她的意思賬不一定要跟銀行一致,長期是一致的就行。3、另外差的一百多萬去找其他發(fā)票代替。 我想問一下,這個風(fēng)險是不是太大了?我該怎么做?還是直接辭職?他們的意思外賬隨便做做,還上市公司會計(jì)呢?說做賬要靈活!感謝老師指點(diǎn)!
老師,我現(xiàn)在接一家做餐飲的,現(xiàn)在還是個體戶,店子開了幾年了,過一段時間會注冊公司為小規(guī)模納稅人,有庫存盤點(diǎn)數(shù),但是老板說裝修,購買廚具的錢不用每月做攤銷,每月分紅(目前生意很好),沒有負(fù)債,我想問這樣的怎樣建賬,公司新開業(yè)要不要做實(shí)收資本,還是直接按盤存數(shù)做期初數(shù)據(jù)
以前沒有建賬,只有流水賬,現(xiàn)在要從本年初新建內(nèi)賬,19年底的新門市裝修費(fèi)用怎么分?jǐn)?,怎么確認(rèn)本年期初數(shù),分?jǐn)偰晗薨炊嚅L時間
老師 我剛到一個新單位,公司2010年就成立了,銷售電梯,維修服務(wù),按年收錢,,他們一直記的EXCLE表,,現(xiàn)在要建內(nèi)賬,老板讓核算今年的賬,今年發(fā)生的需要算,從2023年開始算今年的賬,2022年現(xiàn)金余額沒有,銀行存款倒是可以打印,2023年發(fā)生的費(fèi)用單據(jù)我看見有,應(yīng)收賬款有,有存貨,但是他們平時沒登記,, 現(xiàn)在我怎么下手,先輸入財(cái)務(wù)初始余額??先把2023年的財(cái)務(wù)賬算出來??今年年底盤點(diǎn)再往進(jìn)去輸存貨,行不行。。
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
你好,老師,從今年初開始建賬,需要把之前的都補(bǔ)上嗎,要怎么做分錄
你好,這個是這樣子的,你如果是從中間建賬,你要先去盤點(diǎn)現(xiàn)有的數(shù)據(jù),你來一個空的。資產(chǎn)負(fù)債表,然后按照表上面的科目一個一個去盤點(diǎn)。把這個盤點(diǎn)的數(shù)作為期初數(shù)重新啟賬。
你好,老師,庫存現(xiàn)金和往來都盤點(diǎn)整理了,然后固定資產(chǎn)沒有確切數(shù)據(jù),當(dāng)時19年底是一筆做到裝修費(fèi)用里了,是不到30萬,沒有具體明細(xì),另外還有4輛面包車,老板說以前沒有上賬,大概是20萬左右,14年左右的開業(yè),以前14年流水賬從第一筆進(jìn)貨開始,也沒有記錄開店費(fèi)用,19年底著手搬新店。那這固定資產(chǎn)期初數(shù)怎么確認(rèn)呢,還有這個裝修費(fèi)用
你好沒有具體的,沒辦法確認(rèn),你可以這樣,你看你是要做內(nèi)賬,還是做外賬?
你好,老師,做內(nèi)賬
你好!做內(nèi)賬你就問下老板,看老板要按多少。算進(jìn)去,因?yàn)橛械臅r候老板想法不一樣的。像這些裝修啥的,用掉了就用掉了,很多都是這樣。
問過了,說新店是30萬的,老店不談
你好,那你可以按照十年攤銷,然后看現(xiàn)在還剩多少。
老師,時間是從新店時間開始計(jì)算攤銷啊
你好,是的,是從你那個裝修做好之后開始算。
你好,老師,店面是租的,也是按10年嗎,之前應(yīng)該是3年,剛續(xù)簽了3年。還有那個4輛面包車記入固定資產(chǎn)吧,期初數(shù)怎么確認(rèn)呢
你好,這個面包車看你們之前花了多少錢買的? 這個裝修是按預(yù)計(jì)使用年限來攤銷。或者按你的租期剩余期間
老板說當(dāng)時沒有上賬,也沒有單據(jù),大概是5萬多一輛
你好,你現(xiàn)反正是內(nèi)賬,你讓老板訂多少錢就好了。
好的,老師,14年5萬多買的,這個按幾年攤銷的算,要不要算預(yù)計(jì)凈殘值
你好車子一般按五年攤銷就好了。一般都有殘值
老師,那14年的,現(xiàn)在是不是不用算了-_-||,那車子的期初數(shù)怎么確認(rèn)?
你好,是的,可以不用做了。 車子的期初數(shù),你也可以參照這個看買來是多少錢,然后用了幾年了。