您好,更正去年的報(bào)表,再補(bǔ)賬
老師,年底本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),那本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)金額應(yīng)該一致 b的,快賬上是每月結(jié)轉(zhuǎn),憑證也有的,可余額表上本年利潤(rùn)只顯示收入部分的,期間費(fèi)用沒(méi)顯示,費(fèi)用顯示在未分配利潤(rùn)上,現(xiàn)在這兩項(xiàng)余額表上金額不一致,怎么辦呢?
發(fā)現(xiàn)5月份收到的一張發(fā)票出現(xiàn)錯(cuò)誤,發(fā)票已經(jīng)入賬,但是我沒(méi)有勾選抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我把發(fā)票退回去,對(duì)方給我紅字發(fā)票以及正確發(fā)票,共計(jì)兩張發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)這兩張發(fā)票,我怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,四月份有兩張發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這兩張發(fā)票沒(méi)入賬,現(xiàn)在怎么處理呢
老師,我現(xiàn)在申報(bào)遇到一個(gè)問(wèn)題,就是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣勾選了5張發(fā)票,已統(tǒng)計(jì)確認(rèn),申報(bào)時(shí)數(shù)字準(zhǔn)備區(qū)只顯示了3張發(fā)票,未顯示的那兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2019年10月份開(kāi)的,一張稅率是13%,一張稅率是6%的,一直沒(méi)勾選,這個(gè)該怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)22年11月份有兩張金額小的費(fèi)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)11月已抵扣,但發(fā)票上的費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅額未入賬,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)要怎么處理?
個(gè)體戶法人微信收款(未申報(bào)),微信提現(xiàn)到個(gè)人卡 交易頻繁,卡被凍結(jié),銀行詢問(wèn)微信資金來(lái)源,要查微信流水,應(yīng)該怎么回復(fù),如果要補(bǔ)稅 怎么處理?
個(gè)人把房子租給了公司,怎么開(kāi)房租發(fā)票
一、目的練習(xí)收入的核算。一資料2018年年底,甲公司與客戶簽訂商品銷售合同。合同約定,甲公司向客戶同時(shí)銷售A、B兩種商品,售價(jià)分別為10000元、S0000元,合同價(jià)款為45000元。甲公司應(yīng)于合同開(kāi)始日向客戶交付A商品、45天后交付B商品。兩項(xiàng)商品全部交付后,甲公司才有權(quán)收取合同對(duì)價(jià)45000元。假設(shè)A、B兩種商品分別構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),其控制權(quán)在交付時(shí)轉(zhuǎn)移給客戶,不考慮相關(guān)稅費(fèi)的影響。三、要求1、分別計(jì)算A、B兩種商品的合同價(jià)款。2、編制交付A商品、交付B商品的會(huì)計(jì)分錄。
老師,我6月辦理社保加錯(cuò)一個(gè)人員,可以申請(qǐng)退款嗎
老師 個(gè)人代開(kāi)給我們的銷售發(fā)票,我們要代繳個(gè)稅 要在個(gè)稅的什么里面報(bào)
老師,您好~咨詢下,如果員工提交的保險(xiǎn)發(fā)票,內(nèi)容如圖,可以報(bào)銷入賬嗎?金額加上車船稅或不加應(yīng)該都可以吧,看報(bào)銷人員需求。除了發(fā)票,還需要其他資料嗎?這個(gè)一般會(huì)計(jì)處理的科目,會(huì)計(jì)科目選擇保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,打官司贏了,收的貨款回來(lái)了,也收回了一些利息,利息怎么做分錄
月度收到的檢測(cè)費(fèi)很零散,需要每筆收入時(shí)候就開(kāi)出發(fā)票嗎?有沒(méi)有集中的方法
老師,這個(gè)圖片中的完全成本法比變動(dòng)成本法,當(dāng)期利潤(rùn)多1萬(wàn)6500 這個(gè)式子的原理不懂
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提完了,是不可以直接做固定資產(chǎn)清理了,?
會(huì)交稅嗎
產(chǎn)生滯納金之類的
如果有,25萬(wàn)左右需要補(bǔ)多少稅?
還有之前2023年開(kāi)了一張票,那張票當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到貨款,年底的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這家往來(lái)是平的怎么辦
補(bǔ)增值稅和企業(yè)所得稅和附加稅,再按萬(wàn)分之五來(lái)算滯納金
就比如說(shuō)我開(kāi)給A家公司10萬(wàn),他23年沒(méi)有付款,年底應(yīng)收賬款他家余額顯示0,這種怎么處理
和對(duì)方公司無(wú)關(guān),稅務(wù)局只查你開(kāi)了為什么不報(bào)稅
我是說(shuō)我這邊應(yīng)收余額不對(duì)怎么處理
應(yīng)收余額為什么不對(duì),你是計(jì)入什么了?