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我們公司上年申報了研發(fā)費(fèi)用加計扣除,今年又沒有研發(fā)了,沒有申報會有影響嗎?公司不是高企

我們公司上年申報了研發(fā)費(fèi)用加計扣除,今年又沒有研發(fā)了,沒有申報會有影響嗎?公司不是高企
2025-06-13 19:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-13 19:20

不影響,你們本來就不允許加計扣除

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快賬用戶1307 追問 2025-06-13 19:22

為什么不允許假期扣除呀?我們是24年匯算清繳,有一個研發(fā)項目申報了加計扣除。25年這個項目失敗了,25年再匯算清繳的時候不會加計扣除了

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齊紅老師 解答 2025-06-13 19:37

你今年不是沒有研發(fā)能不能扣除 就是2025年

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快賬用戶1307 追問 2025-06-13 20:11

24有研發(fā)加計扣除了,25年沒有的

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快賬用戶1307 追問 2025-06-13 20:12

24年有項目有研發(fā)扣除,25年沒項目沒研發(fā)扣除,會異常嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-13 20:13

不會 很正常的業(yè)務(wù) 沒關(guān)系

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相關(guān)問題討論
您好!不行的。高新企業(yè)必須要有研發(fā)
2022-05-27
你好,可以填寫的呢,可以
2021-10-14
高新技術(shù)企業(yè)申請條件具體如下: 1、企業(yè)申請認(rèn)定時須注冊成立一年以上。有明確的企業(yè)章程和嚴(yán)格的技術(shù)、財務(wù)管理制度,企業(yè)的經(jīng)營期在十年以上。 2、從事經(jīng)認(rèn)定的一種或者多種高新技術(shù)以及其產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)。 3、實行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營。 4、企業(yè)的負(fù)責(zé)人是熟悉本企業(yè)產(chǎn)品研究、開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營的科技人員,并且是本企業(yè)的專職人員。 5、企業(yè)通過自主研發(fā)、受讓、受贈、并購等方式,獲得對其主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用的知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)。 6、對企業(yè)主要產(chǎn)品(服務(wù))發(fā)揮核心支持作用的技術(shù)屬于《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的范圍。 7、企業(yè)從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例不低于10%。具有大專以上學(xué)歷的科技人員占企業(yè)職工總數(shù)的30%以上;從事高新技術(shù)產(chǎn)品研究、開發(fā)的科技人員應(yīng)占企業(yè)職工總數(shù)的10%以上。從事高新技術(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)勞動密集型高新技術(shù)企業(yè),具有大專以上學(xué)歷的科技人員占企業(yè)職工總?cè)藬?shù)20%以上。 8、有十萬元以上資金,并有與其業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)的經(jīng)營場所和設(shè)施。 9、企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算,下同)的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求: (1)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),比例不低于5%; (2)最近一年銷售收入在5,000萬元至2億元(含)的企業(yè),比例不低于4%; (4)最近-年銷售收入在21億元以上的企業(yè)比例不低于3%。 其中,企業(yè)在中國境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用總額占全部研究開發(fā)費(fèi)用總額的比例不低于60%。 10、高新技術(shù)企業(yè)的總收入,高新技術(shù)企業(yè)的技術(shù)性收入與高新技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)值的總和應(yīng)占本企業(yè)當(dāng)年總收入的50%以上。 11、近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%。 12、企業(yè)創(chuàng)新能力評價應(yīng)達(dá)到相應(yīng)要求。 13、企業(yè)申請認(rèn)定前一年內(nèi)未發(fā)生重大安全、重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重環(huán)境違法行為。
2022-11-08
問題:因為公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們調(diào)整19年納稅申報,財務(wù)打算調(diào)小加計扣除研發(fā)費(fèi)用這塊,如果這樣改動,我們剛認(rèn)定了2020年高企,對項目申報又會有影響,請問還有沒有其他辦法呢 解答:你好,同學(xué),請問營業(yè)成本方面有沒有超,是不是可以調(diào)一下營業(yè)成本,或者有沒有未開票的收入,這樣就調(diào)增收入,也可以做到增加利潤,主要是要繳企業(yè)所得稅。
2021-02-02
您好,這個勞務(wù)費(fèi)是人力資源公司開的發(fā)票還是我們自己給人發(fā)的工資啊,自己發(fā)的不行啊,要申報勞務(wù)個稅的
2023-05-25
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