您好,帶公章和營業(yè)執(zhí)照副本去稅務(wù)大廳更正申報(bào)
對了想問一下我把我們零申報(bào)的公司全年的賬重新做了那么新生成的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)與已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報(bào)的有些出入 那我還需要去稅局更正申報(bào)嗎
我們6月申報(bào)的時(shí)候多填了預(yù)交稅款,8月又去稅局更正申報(bào)了,需要做什么分錄呢
3月的增值稅已經(jīng)申報(bào)了,而且稅款也交了,但是外賬那邊數(shù)字弄錯(cuò)了,那么就需要更正申報(bào),更正申報(bào)需要我們帶什么去稅局,
剛交的企業(yè)所得稅是不是要計(jì)提在3月呀,那我3月已經(jīng)結(jié)賬了,能在4月計(jì)提嗎?而且已經(jīng)申報(bào)報(bào)表了,如果更正有什么影響嗎
老師,我們23年有一筆增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出報(bào)錯(cuò)月份了,上個(gè)月更正申報(bào)了,重新更正申報(bào)繳納增值稅的分錄怎么做?然后把之前繳納的增值稅申請退稅了,而且稅款已經(jīng)到賬了,這個(gè)分錄怎么做?
專利的減費(fèi)請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
我怎么跟稅局的人講,不會(huì),
您好,稅務(wù)大廳都是辦事的,就是我們申報(bào)錯(cuò)了,要更正就好啦
更正我需要把正確的表給他們啊,我需要把哪張表給他們?
您好,打印好上次申報(bào)表,把正確數(shù)字寫好,就可以啦
需要上傳嗎,
您好,不需要,大廳工作人員操作的
您好!我臨時(shí)有事走開1小時(shí),留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~