月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師一般納稅人月末增值稅三級(jí)科目(銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅等科目余額都為0,是吧
老師,一般納稅人,年末想把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)平,要怎么做分錄?就是只想應(yīng)交稅費(fèi)只留未交增值稅有數(shù)據(jù)就行
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人10月份有銷項(xiàng),以前有留底 就不用交稅了。分錄要怎么做銷項(xiàng)才平??? 平常分錄就是 借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 借轉(zhuǎn)出未交增值稅或者貸轉(zhuǎn)出未交增值稅?,F(xiàn)在只有銷項(xiàng) 不用抵扣進(jìn)項(xiàng)。怎么做分錄呀
我想問(wèn)一下每個(gè)月的增值稅進(jìn)行稅額和銷項(xiàng)稅額是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)的 怎么做分錄呀 月底直接從進(jìn)銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅行嗎 還是分進(jìn)銷項(xiàng)哪個(gè)金額大 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 完整的分錄給寫一下吧 感謝
老師,一般納稅人銷項(xiàng)稅額的分錄怎么做,銷項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的是吧
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會(huì)計(jì)分錄怎么寫,是含稅金額嗎
我想把進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來(lái)怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是沒(méi)有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險(xiǎn)化學(xué)品工程項(xiàng)目,有土建工程,消防車20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問(wèn)下,消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,這個(gè)能轉(zhuǎn)固嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個(gè)題 有一道不定項(xiàng):甲銷售商品300萬(wàn),為乙墊付的運(yùn)費(fèi)3萬(wàn).運(yùn)費(fèi)記銷售收入嗎?怎么也想不起來(lái)了[捂臉]
老師什么工會(huì)經(jīng)費(fèi)的小微企業(yè)
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個(gè)財(cái)務(wù)做,說(shuō)明什么
老師,我們預(yù)計(jì)年收入50萬(wàn),費(fèi)用15萬(wàn),稅費(fèi)5萬(wàn),人工3萬(wàn),怎么計(jì)算利潤(rùn)率,目前怎么控制成本才知道不會(huì)虧損
進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)是不是都轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅中啊
老師,還在嗎
你好,不用結(jié)轉(zhuǎn)的,按我的思路做
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!