做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了哈
老師,小規(guī)模納稅人,超市,扣了供貨商的700塊貨款作為員工福利發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)如何做會(huì)計(jì)分錄。
我是小規(guī)模納稅人,公司給員工買(mǎi)了工衣,我不知道做到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目,就做到了管理費(fèi)用福利費(fèi)里面,現(xiàn)在有個(gè)員工的工衣沒(méi)有還回來(lái),從工資里扣下了工衣的錢(qián),請(qǐng)問(wèn)我從工資里扣工衣怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下一家建筑企業(yè)給企業(yè)員工發(fā)放福利,購(gòu)買(mǎi)的保溫杯,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,款已付,分錄是否如下: 第一種,不做計(jì)提直接發(fā)放 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 第二種,做計(jì)提,再發(fā)放 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 兩者都可還是說(shuō)只能是一種
2×20年12月份,甲公司將公司外購(gòu)的200套百變衣柜發(fā)放給上述人員,企業(yè)購(gòu)買(mǎi)這些衣柜的不含稅價(jià)格為0.5萬(wàn)元/套,已取得增值稅專用發(fā)票,應(yīng)交增值稅13萬(wàn)元。假定200名職工中120名為企業(yè)生產(chǎn)人員,30名為銷售精英,50名為總部管理人員。對(duì)甲公司對(duì)自產(chǎn)、外購(gòu)的商品發(fā)放非貨幣性福利,按照決定發(fā)放、實(shí)際發(fā)放的順序做出賬務(wù)處理。其中,對(duì)外購(gòu)的商品分兩種情況(1、購(gòu)入商品時(shí)候不知道發(fā)放福利,2、購(gòu)入商品時(shí)候知道發(fā)放福利)分別做出賬務(wù)處理。
小規(guī)模納稅企業(yè)將外購(gòu)的庫(kù)存商品發(fā)放給員工做福利,請(qǐng)問(wèn)設(shè)計(jì)到哪些稅?分錄咋做?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢(qián)全部都要用來(lái)支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問(wèn)用來(lái)支付工資的這部分錢(qián)是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來(lái),如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來(lái)代付人員工資這部分錢(qián)怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來(lái),但是我怎么證明代付工資這部分錢(qián)不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫(xiě)工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫(xiě)了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問(wèn)老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說(shuō)的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬(wàn),報(bào)表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時(shí)未取得增值稅發(fā)票,只有評(píng)估報(bào)告,當(dāng)時(shí)就按評(píng)估價(jià)格96萬(wàn)入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬(wàn),那稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬(wàn)可以嗎?沒(méi)有發(fā)票也填96萬(wàn)嗎?
老師能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎?
小規(guī)模怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
小規(guī)模直接領(lǐng)用就是了哈