學員你好,會計準則要求必須計提后再發(fā)放的
外購產(chǎn)品用于集體福利,要計提嗎?比如公司買月餅和水果發(fā)放給員工做中秋福利。那么做賬:1、借:管理費用,貸:應付職工薪酬;借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 2、借:管理費用,貸:銀行存款。用第一種還是第二種方法呢
老師好,請問本月發(fā)生兩筆福利費,是計提時直接分配還是要分兩步,第一步:發(fā)生時計入借:應付職工薪酬-職工福利費,貸:現(xiàn)金/銀行 第二步:月末時分配 借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費,那種好些?還有月末分配福利費時需要附件嗎?
老師好,請問一下一家建筑企業(yè)給企業(yè)員工發(fā)放福利,購買的保溫杯,開具的增值稅專用發(fā)票,款已付,分錄是否如下: 第一種,不做計提直接發(fā)放 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 第二種,做計提,再發(fā)放 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 兩者都可還是說只能是一種
老師,公司購買一批購物卡發(fā)放給員工,賬務處理是不是 購買回來時候 借:應付職工薪酬-職工福利(價稅合計數(shù)) 貸:銀行存款-某銀行 發(fā)下去了 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利
老師給員工發(fā)放三八福利費的這兩筆科目要分兩張憑證寫還是都先一張憑證上呢 借:管理費用等科目 , 貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , 貸:銀行存款等科目
老師,我在填匯算清繳時,選不了A107010、A107040這兩個表,這種情況怎么處理呢
老師,張三是一個公司的40%的股東,那么,張三對該公司承擔的責任和享受的權利,分別是什么
老師,不是公司的人,他幫公司交的燃油費,現(xiàn)在報銷,能直接打款給他嗎
老師您好,我之前以及科目沒分二級科目現(xiàn)在我想分二級科目,但是分了之前的科目都要變成新的科目了,我應該怎么分
老師 您好~咨詢下,境內(nèi)居民個人,通過境外公司持股,投資海外項目,取得股息紅利和項目退出收益,一般按照什么比例交稅?會涉及哪些稅?
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總入庫323.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
老師,您好,我想問下長期應付款到年末未確認融資費用攤銷前是先做付款分錄,再做攤銷嗎? 長期應收款涉及的未實現(xiàn)融資收益到年末是先攤銷,再做收款分錄嗎? 為什么呢?
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算